您好,虧損是可以彌補的,這么算,(1000-600-200)*稅率
老師,請問一下2021年企業所得稅稅率是多少啊?比如利潤總額95萬。
老師,2021年企業利潤總額是208萬,需要繳納多少企業所得稅?
老師,請問2023年6月份利潤總額是1000萬元,但是2022年利潤總額是-600萬元,2021年的利潤總額是-200萬元,2021年成立的企業,請問老師2023年6月要繳納多少企業所得稅?怎么計算的?是一般納稅人
老師,請問,2023年報表7月份的利潤總額是100000元,但是2022年度匯算清繳虧損50000元,請問7月份管需要計提所得稅?還需要繳納所得稅嗎?
老師,請問9月份的利潤總額1900萬,2021年企業所得稅匯算清繳是-500萬,2022年企業所得稅匯算清繳-1500萬,那10月份用繳納企業所得稅嗎
老師,社保賠償工傷款5萬到公賬上面,是員工的醫藥費,有員工的醫藥費發票,發票抬頭是員工個人的名字,這個分錄要怎么做啊
財務人員轉正述職對公司的建議,有哪些?
請教下,我們企業有套房產出租中,每個月確認收入成本,但是現在一次繳納了一年物業費,如果想按成本匹配原則是不是要分攤呢。但是發票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費提供經營場所給我們公司使用,需要做賬務處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進項發票13個點可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項發票13個點稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項目名稱大類都一樣,下面小名稱會有不一樣。會不會影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會多少?
老師,我們公司臨時招聘了幾個人,差不多干7-8個月,這期間的工資薪金怎么發放比較合理
稅務登記時財務負責人可以和法人同一個人嗎?會計做財務負責人會有什么風險嗎
材料移送到別的項目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預估成本五十萬,年初紅沖預提數據,現在匯算清繳前還是負的18萬,是不是申報時候要調增18萬?
跨年的發票開紅字,做以前年度調整損益,當月的主營業務收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務局報稅上的銷售收入減去了這個紅字的金額,憑證里主營業務收入,要不要調賬,怎么做憑證
2021年匯算清繳-220萬,2022年匯算清繳-640萬,到底交多少了?
?1000-220-640=140*企業所得稅稅率計算
老師,是月度計提所得稅,還是季度計提所得稅了?
所得稅按季度計提就行
請問怎么申報季度的所得稅申報表了?
根據你季度末的利潤表的累計收入個成本還有利潤總額填寫就行了
2021年的匯算清繳的虧損-220,2022年的匯算清繳的虧損-660會自動帶入申報表中嗎?還是手動去錄入這兩個數據了?
這個是會自動帶到彌補虧損里面的