你好,不需要做賬務處理,你直接重分類就行,因為你帳上根本就沒有其他流動資產(chǎn)這個科目
老師,幫我看下以下法規(guī)更新了嗎,現(xiàn)在還適用否? 一般納稅人2016年5月1日后購進貨物和設計服務、建筑服務,用于新建不動產(chǎn),或者用于改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn)并增加不動產(chǎn)原值超過50%的,其進項稅額依照本辦法有關規(guī)定分2年從銷項稅額中抵扣。 應取得2016年5月1日后開具的合法有效的增值稅抵扣憑證。 上述進項稅額中,60%的部分于取得抵扣憑證的當期記入進項稅額;40%的部分為待抵扣進項稅額,于取得抵扣憑證的當月起第13個月從銷項稅額中抵扣。 (1)購買時:(當月認證) 借:固定資產(chǎn)/在建工程等(不含稅金額) 應交稅費-應交增值稅-進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(60%) 應交稅費-待抵扣進項稅額(40%) 貸:應付賬款/銀行存款等 (2)第十三個月: 借:應交稅費―應交增值稅―進項稅額-固定資產(chǎn)進項稅(40%) 貸:應交稅費―待抵扣進項稅額(40%)
老師中午好,請教一個問題:我當月收到的進項發(fā)票沒有抵扣,因為庫存多進項也就多出來很多,我所有商品入庫的時候會計分錄是,借記庫存商品和應交增值稅-待抵扣進項稅額,然后每月實際認證發(fā)票的時候,借記應交增值稅-進項稅額,貸記待抵扣進項稅額,,,,月末資產(chǎn)負債表里應交稅費是負數(shù),就是我進項沒有抵扣的,我這樣步驟對嗎
1.公司購入固定資產(chǎn)時的會計分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長期應付款。 2.每月還貸款,前期會計的分錄是這樣做的,借:長期應付款,借:應交稅費-待認證進項稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財務主管要求不使用待抵扣進項稅額這個科目,每月付款時的會計分錄為,借:長期應付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬,會計科目怎么做?
我們公司有一筆融資租賃設備,付了第一期本金和利息,我做賬是不是借 固定資產(chǎn)-融資租入固定資產(chǎn) 未確認融資費用 應交稅費-待認證進項稅額 貸 銀行存款 長期應付款 收到發(fā)票后是借 應交稅費-進項 貸 應交稅費-待抵扣 借 財務費用 貸 未確認融資費用 是這樣嗎
本月收到購入固定資產(chǎn)的發(fā)票并確定固定資產(chǎn),但本月并未認證抵扣發(fā)票進項,做了一筆分錄,借:固定資產(chǎn)應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產(chǎn)負債表時,應交稅費的貸方出現(xiàn)了負數(shù),我該怎么調(diào)整
老師,我目前的狀況是 在備考初級證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現(xiàn)在想著先找一個出納的工作 然后學習實操 這樣規(guī)劃行嗎???現(xiàn)在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒說有什么要求 是一個酒店+餐飲的這樣的一個公司,具體的她沒怎么說 讓我去面試細談,能幫忙修改一下簡歷嗎?
老師 我想問下 我接了一個文化傳媒有限公司 直播幫工廠賣貨 賣的是汽車棚帳篷 800元一套 賣了16套 客戶要求我公司開票 這個開票類目該怎么開 直接開帳篷嗎
老師 您好~咨詢下,化妝品發(fā)票,公司可以報銷嗎?
上個月申報個稅時多繳納了稅款,這個月更正后想申請退稅或者這個月抵扣,請問怎么操作?我這個月申報了一下,發(fā)現(xiàn)不可以抵扣。
8000多的工資,公司都是發(fā)到個人名下的兩張卡里,可以嗎
零基礎想考4個月以后的中級會計的中級會計實務和經(jīng)濟法,在職學習,現(xiàn)在開始,來得及么?
平息債券是流通債券么,折線圖是這個么
老師,個稅的匯算清繳計算,只要達到某一檔位稅率,扣除5000和專項扣除和五險一金以后的應納稅所得額*稅率,那這個稅率是階梯式計算還是只要達到就都按這個稅率呢?
連續(xù)付息的平息債券是連續(xù)付息債券么,折線圖是這個么
老師請問一下,我們公司是國企下的第三級子公司,簽的合同工只有一個,請問一下,臨時聘請的人員簽訂一個臨時用工協(xié)議,報銷的費用可以直接報給這個臨時聘請的員工的嗎