加計抵減與加計扣除主要包括以下幾點: 1、基本概念不同。加計抵減是一種針對部分服務行業(yè),抵減增值稅應納稅額的稅收優(yōu)惠計算方法。加計扣除,則是在實際發(fā)生數(shù)額的基礎上,加成一定比例,進而計算應納稅額的一種計算方式。 2、計算方法不同。適用增值稅加計抵減政策,企業(yè)需按照一定的公式確定可加計抵減額。具體公式為:當期計提加計抵減額=當期可抵扣進項稅額×10%或15%;當期可抵減加計抵減額=上期末加計抵減額余額%2B當期計加計抵減額-當期調(diào)減加計抵減額。加計扣除政策的計算方式則與之不同。以研發(fā)費用加計扣除為例。研發(fā)費用加計扣除額=當期實際發(fā)生的研發(fā)費用×100%。需要注意的是:按照增值稅現(xiàn)行規(guī)定不得抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額。
加計扣除和加計抵減是什么意思
加計扣除減免稅金額是什么意思
加計抵減和加計扣除分別是什么意思
加計抵減、加計扣除、加計抵扣,三個什么區(qū)別
加計抵減和加計扣除分別是什么意思?怎么用的,能用到那些類型的企業(yè)
要做今年的社保繳費基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業(yè)所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會有風險嗎?
請問老師,企業(yè)用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優(yōu)惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業(yè)所得稅14.8萬。現(xiàn)在客戶愿意再補一萬左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現(xiàn)在怎樣才能當時購車的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業(yè)務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發(fā)票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發(fā)票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
農(nóng)產(chǎn)品加計扣除是怎么回事
就是說,他這個可以支付的時候,開的進項票加計抵扣
能說詳細一點嗎
就是你農(nóng)產(chǎn)品取得發(fā)票的時候不是普通發(fā)票嗎?然后我們可以計算構筑這個進項稅去抵扣你的肖像理解了嗎?