你好 1這個(gè)是按發(fā)票來(lái)的 開的1%就是免1%的不是3%的 增值稅申報(bào)表是因?yàn)?%政策是階段的 就沒(méi)有改 用的不含稅收入額*3% 咱們賬上還是免的是不含稅收入*1%
土地增值稅清算時(shí),房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準(zhǔn)備出售,賬面上已計(jì)提完折舊,只剩下殘值,這項(xiàng)固定資產(chǎn)首先要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理。 借:固定資產(chǎn)清理(?是否就是殘值) ?? 累計(jì)折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產(chǎn)
注冊(cè)新的公司從業(yè)人數(shù)填多少人?不是個(gè)體戶
沒(méi)有發(fā)票的,我用暫估原材料做賬,等發(fā)票回來(lái)了正常做原材料入庫(kù)再?zèng)_銷暫估原材料。那么有收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)。結(jié)轉(zhuǎn)用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質(zhì)的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業(yè)是有限公司,小微企業(yè),小規(guī)模納稅人,老板拿來(lái)一張健身房的發(fā)票,名目是“體育服務(wù)*健身費(fèi)”,這個(gè)可以報(bào)銷么?如果非要報(bào),我可以給她按分紅扣個(gè)稅么?(企業(yè)是虧損狀態(tài)) 么別的東西就一張發(fā)票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購(gòu)入庫(kù)單,現(xiàn)在是4聯(lián)式,供應(yīng)商一聯(lián),采購(gòu)一聯(lián),倉(cāng)庫(kù)一聯(lián),財(cái)務(wù)做賬一聯(lián),成本會(huì)計(jì)從哪里要一聯(lián)合適,
老師,員工5月份參加醫(yī)社保繳納,那個(gè)人承擔(dān)的醫(yī)社保扣的是發(fā)放4月份工資扣,還是發(fā)放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應(yīng)收賬款,會(huì)計(jì)分錄,借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒(méi)有法院的裁定書,這個(gè)做匯算的時(shí)候要怎樣申報(bào)呢
2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入總額包含營(yíng)業(yè)外收入,所以營(yíng)業(yè)外收入直接填寫在收入總額中就可以了。 所以是你的經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)收入是加免的增值稅 你發(fā)票開1%是31.25 就是加31.25
好的, 老師。 第二個(gè)問(wèn)題,我要更正申報(bào)為,收入額填寫3156.81元。 就第一個(gè)問(wèn)題繼續(xù)請(qǐng)教您。 那我增值稅申報(bào)表是3%的稅率,我是否需要更正申報(bào)?
你好 增值稅申報(bào)表里3%是21行嗎? 這個(gè)系統(tǒng)自己算的優(yōu)惠吧 如果是 不用改的
我也不太懂
你好? 這個(gè)是不太懂為啥3%嗎? 還是?
不知道是否需要修改增值稅申報(bào)表
如果是稅額31.25。 1、但是增值稅申報(bào)表自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)是免稅銷售額3125.56元,這個(gè)無(wú)異議。但是它的本期免稅額是93.77元,而不是31.25元,這個(gè)我不懂怎么來(lái)的。 這個(gè)問(wèn)題的話 不用改表 這個(gè)稅局沒(méi)有改表格式 因?yàn)橐院罂赡芑氐?%也就是沒(méi)有1%的優(yōu)惠 如果是不交稅優(yōu)惠的話 是沒(méi)有差異的 保持稅局的情況就好
好的,明白了,謝謝您
客氣 對(duì)您有所幫助就好