企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表無(wú)法作廢,可以申報(bào)更正或補(bǔ)充申報(bào)
老師您好 現(xiàn)在是三季度申報(bào)期 我二季度的所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯(cuò)了 一開(kāi)始我準(zhǔn)備更正申報(bào) 結(jié)果更正申報(bào)失敗了 因?yàn)槎愂諆?yōu)惠 這個(gè)二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報(bào)表就可以了 我不會(huì)調(diào) 請(qǐng)問(wèn)下老師 調(diào)哪里
老師你好,請(qǐng)教一下,代賬12月份報(bào)完稅做完賬,我們拿回來(lái)一看,12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬(wàn)多,但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的,就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^(guò)稅費(fèi)了),現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊,如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填,本年累計(jì)就多了,如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊,請(qǐng)老師幫忙解答一下,謝謝。
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票,企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6,但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多,這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入,按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報(bào)增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答!非常感謝!
老師我想問(wèn)下,增值稅納稅申報(bào)表當(dāng)時(shí)根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),就直接申報(bào)繳納稅款了,現(xiàn)在要填加不開(kāi)票收入數(shù)據(jù),申報(bào)表不能作廢是不只能更正填報(bào)數(shù)據(jù),那我交了的稅款他是給我退回還是說(shuō)按我更正的數(shù)據(jù),核定補(bǔ)繳稅款
老師,我想問(wèn)下我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月增值稅,上個(gè)月開(kāi)了發(fā)票,我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認(rèn)不了,后來(lái)增值稅申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額顯示有數(shù)字申報(bào)成功不用繳納稅款,現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配,讓繳納增值稅。而且過(guò)了申報(bào)期有什么辦法嗎?
要做今年的社保繳費(fèi)基數(shù), 去年有員工休產(chǎn)假,休假5個(gè)月,休假期間工資是0,產(chǎn)假期間也居家辦公了, 這個(gè)員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬(wàn)元, 他的平均工資是5萬(wàn)元/7個(gè)月, 還是5萬(wàn)元/12個(gè)月?
企業(yè)所得稅匯算時(shí),可以主動(dòng)提出不享受小微企業(yè)所得稅減免政策嗎?不享受減免企業(yè)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)用未分配利潤(rùn)對(duì)另外一個(gè)公司進(jìn)行投資,那么出去的未分配利潤(rùn)的錢(qián)需要交個(gè)稅后在投資嗎
請(qǐng)問(wèn) 客戶(hù)讓開(kāi)去年1月份發(fā)票,我們已經(jīng)報(bào)完無(wú)票收入了,怎么處理?還能開(kāi)嗎?
老師好,購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)給的優(yōu)惠返還應(yīng)該計(jì)入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補(bǔ)企業(yè)所得稅,23年收入2300多萬(wàn),利潤(rùn)287萬(wàn),已預(yù)交企業(yè)所得稅14.8萬(wàn)。現(xiàn)在客戶(hù)愿意再補(bǔ)一萬(wàn)左右的企業(yè)所得稅,我要調(diào)增多少利潤(rùn)?現(xiàn)調(diào)增的企業(yè)所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購(gòu)買(mǎi)的一臺(tái)汽車(chē),現(xiàn)在怎樣才能當(dāng)時(shí)購(gòu)車(chē)的發(fā)票呢?
老師代賬公司把個(gè)稅做到其他應(yīng)付款對(duì)嗎
老師,業(yè)務(wù)以及資金流向是這樣的,客戶(hù)在A平臺(tái)上買(mǎi)預(yù)付卡付錢(qián),A平臺(tái)打錢(qián)給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發(fā)布在A平臺(tái)上,B公司只是起到一個(gè)類(lèi)似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務(wù)費(fèi),給C公司開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票。同時(shí)B公司還要給少部分客戶(hù)開(kāi)具預(yù)付卡不征稅發(fā)票,問(wèn)題如下:1,B公司收到A平臺(tái)的錢(qián)都轉(zhuǎn)給C公司后,應(yīng)收應(yīng)付科目能否對(duì)沖 2,B公司給客戶(hù)開(kāi)的預(yù)付卡發(fā)票,這部分科目怎么記呢?
商貿(mào)企業(yè),采購(gòu)的毛毯,文具等樣品,計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目合適
那我稅款已經(jīng)繳納有影響嗎
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事 算預(yù)繳的就可以了