你好,不需要的,不用繳納。
我公司是小規模納稅人,于8月租賃了一個停車場,于8月取得了停車費收入,那我報稅時要區分停車場收入嗎和主營業務收入嗎?還有,這個繳納的增值稅有區分的嗎?
你好老師,我們是物業公司,主要是以小區業主的物業費為收入,小區地下車位開發商沒有賣出的委托物業出租,物業收取車位租賃費,收取的車位租賃費物業和開發商各自一半,物業給業主開具車位租賃費發票,想問一下物業收取的車位租賃費除了交增值稅附加稅印花稅企業所得稅外還需要繳納房產稅嗎?
咨詢一下,我們是一家企業管理小規模納稅人公司,類似物業管理公司,在一所高校里承包的一些商鋪和場地的管理,所有產權歸學校,如果合同內容簽的都是服務管理費,那我們開票是不是直接開1%的管理服務費?如果合同內容簽的是場地租賃和商鋪租賃是不是就要按不動產租賃5%來開票?
小規模商場物業管理公司,有停車場,公司無產權,在收的有小額和包月的停車費,按5 %繳納增值稅進行開票,但沒有與車主簽訂合同。請問小額和包月的停車費收費是否要繳納印花稅
老師您好,小規模物業公司目前只有停車費收入,部分有手撕發票,部分無票,季度合計未超過30萬。季度申報增值稅時,是直接將收取3個月的停車收入填在小微企業免稅銷售額行的本期數,服務、不動產和無形資產欄目框就可以了是么?不用也不用考慮部分有手撕發票,和部分沒票,也不用考慮1個點和3個點是么?
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
這個有合同,他也不需要繳納的。
是不是沒有產權就不用交的?如果是物業公司跟商戶簽訂的租金收入呢,要交嗎
這個和產權沒有關系的。
財產租賃合同里面不包含著土地。