你好這個沒關(guān)系的。借,預(yù)付賬款,貸,銀行存款。
老師,我們打款給對方公司法人私賬,讓對方寫了個委托書,說明委托法人收款,就不開發(fā)票,像這種要叫對方收據(jù)嗎
老師,請問一下我們公司用貨品抵合作方的營銷費用,我們給對方開銷售發(fā)票,對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票,我們的錢該怎么來處理?我們賣貨給對方掛應(yīng)收賬款,對方給我們開營銷服務(wù)費發(fā)票我們直接從應(yīng)收賬款處下賬是嗎?
老師,請教一下,我們給對方付款訂貨款項打給分公司,但是對方總公司開開的發(fā)票,對方說授權(quán)對方委托收款,我們收到總公司發(fā)票,這個合理嗎?怎么做賬務(wù)處理?
公司把錢打給總公司,發(fā)票是分公司開的。我讓對方這個委托第三方收款??梢宰鲑~嗎
與對方總公司簽訂合同 目前對方授權(quán)分公司付款 我們是否可以將發(fā)票開給對方分公司 是否有什么影響
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
怎么求銷項稅,其他貨幣資金是565
銷項稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈和個人捐贈,稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務(wù)報表,在24年做賬軟件年報財務(wù)報表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧
我們收到總公司發(fā)票,款項是付給分公司的,這個怎么處理?
你好!這個沒關(guān)系,你直接沖總公司
我們是分開記賬的,付款分公司,收票總公司,這樣會不會亂了往來?
你好讓對方寫個委托書。
給了委托書說明,委托收款的。
你好,那這樣就可以了。
收到票,我這邊借 做庫存商品 貸某公司分公司,把賬平了就可以了對吧?
你好!是的,就是這樣了