應該是在發貨后再開發票
有一個供應商跟我們簽合同,我們付款后,因為對方貨物質量問題,不打算跟對方合作,但是對方就我們付過的款項不給開發票,請問怎么處理?
老師,您好!我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據。一般支付尾款時,會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商,必須先付款,供應商才發貨,不過我們是有合同的,請問這種情況,我要求業務員讓他們提供一份對賬單,有必要嗎?
老師好,還有把供應商沒開發票的放到應付賬款的借方,跟供應商對賬時,就不用再做別的分錄了,是嗎? 要是把供應商沒開發票的放到預付賬款里,對賬時是不是還要借應付,貸預付呢?謝謝
請問一下,我們是做工程的,我們是 甲方。 我們對工程 付款 每次只付 產值的7成,還有3成是質保金,通常都是完工一兩年之后才會付的。 供應商給我們開票 也是 只開付款的7成,還有3成的產值暫時不開票給我們的,等到一兩年后我們要給他們安排付款的時候供應商才會開票過來。 那么,我們做賬時,沒收到發票也沒付錢的那3成 要不要做進賬里的 ? 還是說 ,等到要給供應商付那3成的時候,收到供應商開的發票之后,才入賬 應付賬款30% 呀?
老師,我想問一下,我跟一家供應商簽合同我不是要付預付款嗎,對方開發票,應該在付預付款之前還是付款之后啊,財務覺得要拿到發票才審,但有些供應商覺得要發貨開發票才合規,是付款時開發票還是發貨之后開發票
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
有沒有什么條文依據呢
沒有文件規定的。發貨才代表合同的交易的完成哈
好的,謝謝您
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
就是開票的前提是合同交易完成并不是合同簽訂完成哈
是的,就是那個意思的哈