你好!可以的,可以先這樣操作
老師,就是我們年終獎要這個月發,,但是屬于2022年成本,發多少不清楚,我可以先暫估一個數,匯算清繳時候在把數據補上去,如果暫估多了,我在調增企業所得稅,但是涉及到他們各自個人所得稅,我可以在發年終獎時候當月按全年一次性獎金報稅嗎,如果可以的話,他算2022年,還是2023年
老師好,我們公司是高新企業,去年申請了21年的匯算清繳退稅,當時申請退的時候因為有緩交的稅金沒交,所以選的先抵后退,最后抵掉了21年第四季度和22年第一季度的緩交稅金,今年我們要申請22年的退稅,但是去年我們實際上只交了3千多的稅(第一季度應交6千多,交一半,緩一半的),現在年報上顯示己預繳6千多,導致退稅也顯示要退這么多,實際上我們只交了6千多的一半,這種要怎么處理呀
我想問一下,我公司這個月開了135萬專票,我們沒有那么多票沖,后面月份也不用開發票。下個月交企業所得稅可以先交一部分,到時候年底匯算清繳再補嗎?
我們這個月要交企業所得稅10多萬,但是上一任會計2021年和2022年的匯算清繳做錯了,實際上交不了這么多稅,我們也還有發票未取得,我可以預估一部分費用嗎,先少交點稅
老師,我們這個月要開1000萬發票,但是老板不想交這么多所得稅,也不想這么早交稅,讓我暫估成本600萬,到匯算清繳時再調增全額交上,就是納稅滯后了,這樣可以嗎?如果明年3月我沖回暫估,需要怎么做賬呢?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
還有我們上一任會計匯算清繳錯了,多調增了二三十萬,我要是去稅務局修改過來,這部分所得稅是不是不用交,那我這個月是要先去修改匯算清繳呢,還是先申報呢
你好!建議你先修改再申報
我財務報表申報,是不是在申報期內我都可以作廢或者修改
你好!是的,是可以的