同學你好 表上顯示退多少就退多少
我想問一下,去年我們公司利潤表顯示虧損狀態,今年匯算清繳時彌補了虧損,報完稅后顯示需要給我們退稅,但我們當地稅務局不給退稅,抵了之后的稅款,手續相當復雜。我想問一下,今年年底,我需要怎么做才能不再在2021年再退稅了。本年第四季度沒開發票也沒有收入,明年也不想交太多的稅。本年利潤為貸方9萬多一點,我不知道怎么調整憑證
請問我第一季度的時候交了所得稅1萬多塊錢,但實際我是不用交的,因為我有以前年度的虧損彌補,但當時還沒報匯算清繳,所以先交了1萬多的所得稅,現在申報第四季度 的所得稅,這個多繳的要怎么退?
老師 我在匯算,是這樣的 我跟您說下情況 2022年 公司成立的 3季度的時候預繳了1250的企業所得稅,前年收入492萬,4季度虧損,然后2022年度利潤表出來的是去年虧損22萬,現在匯算的時候顯示退稅 退的就是3季度預交的那個稅,那現在是這樣 我不想退稅呢,需要怎么操作 我們是建筑公司 不想辦理退稅 因為去年年底做的一些成本是人工工資 里面有些水分 當時就是想為了做虧損 才多造假一部分人工工資 那現在出現退稅了 這樣的話 我們擔心會被稽查 所以請教老師 應該怎么做?
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?年度虧損兩百多萬。
老師麻煩問你一下哈,就是22年第一季度,我們公司所得稅交了1000多,然后后面一直虧損,今年做匯算清繳的時候虧損太多,現在申報完之后顯示需要退第一季度交的那個1000多的稅了,這個退稅是不是會有風險呀?有什么辦法,可以避免退稅嗎?高新企業加計扣除一減直接虧損兩萬多萬
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
但是去年實際沒有繳那么多也能退嗎
實際沒交為啥會有呢
去年是應交6千多的,當時有緩交一半交一半的政策,交了一半,后面申請21年匯算清繳退稅時把另外緩交的一半給抵減掉
同學你好 交多少退多少
但是報表上顯示要退6千多呀,只退一半的話,還有3千多會一直顯示要退的
那個退的是你抵減掉的 相當于你的預繳
意思就是我也能退6千多是嗎
嗯 這個可以退的哦
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝