您好,可以給我看一下報(bào)表嗎
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒(méi)有確認(rèn)成本,所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒(méi)有減掉,而賬上有點(diǎn)錢(qián),這就形成賬上有錢(qián),而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
我去年底報(bào)稅報(bào)表一般跟做賬報(bào)表一樣,增值稅申報(bào)表也與開(kāi)票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表存在勾稽關(guān)系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時(shí)候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導(dǎo)致利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減少,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)變多,未分配利潤(rùn)減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進(jìn)行損益更正,但是每個(gè)月企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么辦啊?申報(bào)的話財(cái)務(wù)報(bào)表的期初又改不了,勾稽對(duì)不上。
老師,物業(yè)小公司一年的收入就幾十萬(wàn),就2個(gè)管理人員個(gè)幾個(gè)保安工資,之前的會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候全部入在管理費(fèi)用了,然后利潤(rùn)表準(zhǔn)備年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)成本是0,管理費(fèi)用都是工資,幾千元的維修費(fèi)和幾百元的辦公費(fèi)就沒(méi)有任何費(fèi)用了,我想問(wèn)的是利潤(rùn)表上沒(méi)有成本(收入和成本不匹配怕對(duì)企業(yè)影響,所以想反結(jié)賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費(fèi)用的工資調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那么我還要去改第四季度的利潤(rùn)表和企業(yè)所得稅表嗎?
你好 我是新手兼門(mén)外漢 12月的時(shí)候收到一筆貨款 當(dāng)時(shí)做的是預(yù)收賬款 沒(méi)有開(kāi)票 然后1月份才開(kāi)票確認(rèn)收入 去年公司利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 沒(méi)有繳納所得稅 匯算清繳還沒(méi)做 那我要怎么做賬 怎么改報(bào)表可以把筆收入放到去年 不然今年的話所得稅就要多繳了 然后當(dāng)時(shí)過(guò)了申報(bào)期老板才說(shuō)發(fā)年終獎(jiǎng) 所以也沒(méi)計(jì)提 要怎么處理呢
今年2月份,我們老板讓調(diào)一筆去年的賬,去年12月確認(rèn)收入成本的項(xiàng)目,她說(shuō)到今年再確認(rèn),然后我用以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn),資產(chǎn)負(fù)債表是沒(méi)問(wèn)題的,然后今年2季度報(bào)表,確認(rèn)了收入和成本,做完利潤(rùn)表,發(fā)現(xiàn)要交企業(yè)所得稅,因?yàn)槟枪P調(diào)賬不影響利潤(rùn)表,利潤(rùn)表相當(dāng)于去年記了一遍收入今年又記一遍,我就不知道怎么處理這個(gè)情況合適了
老師,你的意思是把后廚人員的工資計(jì)入勞務(wù)成本,月末應(yīng)該全部轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不應(yīng)該部分結(jié)轉(zhuǎn)是吧,
老師,服務(wù)行業(yè)把廚師的工資計(jì)入勞務(wù)成本,期末把勞務(wù)成本如果全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就會(huì)成本倒掛,是不是可以按收入百分比部分結(jié)轉(zhuǎn)
老板請(qǐng)客服吃飯的發(fā)票,計(jì)入哪里??
老師,我公司出售公司名下使用了的汽車(chē),開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,申報(bào)了收入,但是賬務(wù)處理(請(qǐng)看我的分錄)出來(lái)的利潤(rùn)表沒(méi)有收入,跟申報(bào)表不一致,請(qǐng)問(wèn)要怎么辦
老師,邊際貢獻(xiàn)總額=銷售收入?變動(dòng)成本,為什么不減固定成本?
商貿(mào)企業(yè)出入庫(kù)單子單獨(dú)訂冊(cè)比較好還是附在發(fā)票后面比較好啊?有的入庫(kù)但是票還沒(méi)有開(kāi)出來(lái)
發(fā)出商品確認(rèn)收入了,未開(kāi)票未收款,掛的應(yīng)收,下個(gè)月收款開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)怎么處理,稅務(wù)怎么處理
稅局查我公司23年的固定資產(chǎn),我查一下,做重50萬(wàn),這種情況咋辦呀
請(qǐng)問(wèn),我從會(huì)計(jì)手中接回來(lái)了外賬,因?yàn)橘~不多,我想重新建賬,我公司好像是有固定資產(chǎn)這一項(xiàng),那在建賬的時(shí)候,資產(chǎn)卡片那里,要什么時(shí)候做呢?從外賬會(huì)計(jì)中的憑證中會(huì)做賬嗎?是根據(jù)她做的憑證中在做卡片嗎?
辦公室的房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里