您好 請問研發活動結束了么 計提工資 借 勞務成本 貸 應付職工薪酬
老師您好:我公司和b公司簽的技術服務合同 我公司員工到b公司做技術指導 然后對方支付給我們服務費,我公司收到后 再全額發給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補貼還是工資呢
我公司是數字科技公司,經營范圍有網絡與信息安全軟件開發;軟件開發;大數據服務;互聯網數據服務;數據處理服務;數據處理和存儲支持服務; 信息技術咨詢服務;信息系統集成服務;專業設計服務;物聯網技術服務,網絡技術服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;企業管理咨詢等,公司有個咨詢服務的項目,有做了收入確認,但是有主營業務收入,沒有主營業務成本呀,怎么匹配呢,之前發生的費用全入研發費用了,現在沒有自營業務收入匹配呀怎么辦
老師,咨詢您一下,我們新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一,5.31號我月末計提工資,五險一金和個稅時都計入管理費用開辦費了,5月成立公司算籌辦期嗎?計入管理費用-開辦費合適嗎? 二,當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢?? 收款的時候 借:銀行存款 貸:預收賬款 后期研發成功后才確認收入 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,咨詢您一下,我們5月份新成立的公司叫a吧,5月份成立的,5月24號收到一筆8萬的打款,是a的100%控股的b打款的,不計入實收資本,雙方簽了研發服務合同,說是b的研發服務 讓a公司的四個研發人員給干活。 問題: 一、當時股東b給我們a公司打款時,不計入實收資本,后來就簽了研發相關服務合同,我們作為主營業務收入了那80000, 會計分錄,借,銀行存款 貸,主營業務收入, 應交稅費增值稅, a公司收款8萬的會計分錄,我這樣做對嗎? 或者收款八萬還是計入研發支出呢?會計分錄用哪個正確呢??
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業務是給其他公司做,技術開發,技術服務,研發服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發合同,八萬不計入實收資本,計入收入,怎么做收入和成本的賬務處理呢?
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
請問一下,個體工商戶如果欠賬了,會拿個人家庭財產抵賬嗎?比如房子車子
拿到業務那邊給的報關單 下一步要做什么
老師,幫我看看1、2、4筆這樣登對嗎?謝謝
老師 會計主管和下面的會計在一個辦公室好還是分開好
找郭老師,有問題咨詢( 其他老師不要接啊)
個體戶需要報哪些稅?
所得稅看累計利潤總額嗎。累計利潤總額不虧就就計提所得稅
同一法人注冊的兩個公司可以互相開票嗎?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業務是給其他公司做,技術開發,技術服務,研發服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢?
研發活動沒有結束,款先打進來了
研發人員領的是工資,工作結不結束每月都要發工資的
1,的賬務處理怎么做呢老師
借 銀行存款80000 貸 預收賬款80000
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業務是給其他公司做,技術開發,技術服務,研發服務等,5.24收到100%控股公司b一筆八萬收入.雙方簽約了技術研發合同,八萬不計入實收資本,計入收入,1.怎么做收入和成本的賬務處理呢?2.還有月末怎么計提工資薪金呢計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 3.B給A打款,A給B開專票,研發服務費,稅務局代開專票,a是小規模企業,b是一般人,那增值稅專用發票上面的稅點是6%還是1%呢?
老師,為啥是預收賬款呢?不是主營業務收入嗎?
您研發服務已經提供了么 已經研發結束了嗎? 合同怎么簽訂的 工資薪金計提我給您寫了分錄了啊 A開發票給B A是小規模納稅人 發票稅點是1