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老師,我們是勞務派遣公司,為員工買了商業保險,工傷的時候保險公司會賠付,比如,工傷我們墊支500,報銷時,保險公司有的時候會多賠付,有的時候一樣,有的時候少賠付,怎么做賬呢,我們墊支的時候和保險公司賠付打到公司賬上后,分別做什么科目?

2023-07-04 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-04 14:56

你好,多賠付的這一部分,你們待會兒自己留下嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:57

如果是的話,借銀行存款,貸其他應收款、營業外收入。

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齊紅老師 解答 2023-07-04 14:57

少賠付的那一部分借主營業務成本 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費 貸其他應收款。

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快賬用戶3758 追問 2023-07-04 14:58

是的,一般都是自己留下了,那支付的500做什么科目呢,少賠付的怎么做

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齊紅老師 解答 2023-07-04 15:00

少賠付的,給你寫了成本耕費。

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快賬用戶3758 追問 2023-07-04 16:45

老師,就是說我們墊付的時候,直接走其他應收是么,少賠付的,可以直接走管理費用福利費么

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齊紅老師 解答 2023-07-04 16:46

對的,是的,是可以的。

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你好,多賠付的這一部分,你們待會兒自己留下嗎?
2023-07-04
當時發生的醫療費,你怎么做的?沖當時的醫療費就行。
2025-03-29
同學您好,墊付的時候,借其他應收款貸銀行存款,收到賠償的時候,借銀行存款貸其他應收款,如果墊付的多,保險賠的少,那差額就記入營業外支出,借營業外支出貸其他應收款
2021-07-28
借銀行存款,貸其他應付款1500 支付出去借其他應付款1500,貸銀行存款。 你們單位出的那一部分,借管理費用福利費, dai應付職工薪酬福利費2000, 借應付職工薪酬福利費2000,貸銀行存款
2023-12-19
你好,同學,這部分錢是保險公司給財務,你們只是掛賬,不需要發票的
2020-11-30
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