您好,業務系統的入庫單單價跟原采購退貨單的單價和數量是一樣的,不管他這次來貨單上單價0.01,這個來貨單寫明具體原因。財務賬上就是按發票的一筆入賬
我們單位今年初那會兒采購了兩批貨,兩次的數量分別是3000公斤、2000公斤,兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票,我們也認證了。現在我們單位要退一部分貨,不是貨物有問題,是單位用不了這么多貨,然后供應商不樂意,最后商量的是退4000公斤,退貨價格按1元/公斤退貨。這個發票應該怎么開呢?流程是怎么樣的?
你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續出現什么質量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業務系統中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務?怎么去做這個賬
老師,我們是醫療器械商貿公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應付賬款-供應商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發貨,等貨到了入庫了,但發票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應付賬款-供應商,可以嗎?如果月底了,發票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發票。
和一采購商采購商品,價格是50000元,我公司已支付全款,但是對方開具發票的時候只開具了48000元,余2000元未開票.現在是我們和采購商不合作了,這部分發票也要不回來了,那么這2000我要怎么做賬務處理?之前這50000元是掛應付賬款的
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發些一些商品破損,這些商品入了采購退貨單,對方按全部商品開的發票過來,和供應商那邊協商,發票不重開,金額也不退給我們,他補貨給我們,補同樣價值的商品給我們,但是來貨單的單價金額是0.01,現在賬務上怎么處理,業務系統應該怎么錄單,才能應付賬款是正確的
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師,發票也不重開,系統有退貨,稅務有說明影響
老師要是錄和退貨單一樣價格,業務系統這批0.01的商品,銷售時候就不是0.01啦,不會算錯成本嗎
您好,業務不讓他們錄單價0.01(按原退貨單價錄),因為供應商不來發票的,這個供應商的采購單和退貨單的金額要對不上發票,沒有辦法核銷發票了
老師退的商品和0.01價的商品是同一個系列的,不同口味商品,
發票開的是這個口味,退貨單也是這個口味,對方重新發過來的是另一個口味
這樣可以核銷發票嗎
您好,為啥發過來不一樣啊,發票明細上有口味的,這個核銷不行啊,入庫和發票不一樣
因為壓損了不同的口味太零散,供應商就直接發一種口味過來了,我們老板也覺得不如統一發好賣的那種口味
就這樣的
您好,明白了,那只能核銷了,外人不仔細查也看不出來,咱經手的是清楚
老師,對方補過來的貨,單價不是0.01嗎?而且這個0.01還會開票過來我們也會付這個0.01,能不能這樣,入庫時候,錄和退貨一樣的價格,這樣前面的就平了,然后錄個退補單,把差價補上,這樣應付賬款就平了
早上好,這個0.01也要開票啊。您這個方法挺好的,應付平了