看了下你銷售額是不是上面的那個(gè)金額
老師你好!我開了12萬的電子普通發(fā)票,在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)數(shù)填在哪欄里
老師你好,我在這里開那個(gè)增值稅電子普通發(fā)票,點(diǎn)開具的時(shí)候他這里寫的是目錄設(shè)計(jì),什么意思呢?
老師你好,我想請(qǐng)問申報(bào)增值稅的時(shí)候跳出來這個(gè)是什么意思
老師,報(bào)稅時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)問題,是什么意思?我們是小規(guī)模,開的普通發(fā)票,沒有超過45萬。這樣填寫數(shù)據(jù)哪里出現(xiàn)問題了呢?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時(shí)候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時(shí)候顯示普通發(fā)票的金額對(duì)比不通過)
辦公室的房租、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)在匯算清繳的期間費(fèi)用明細(xì)表填在哪里
老師好,咨詢下建筑公司,大量人工報(bào)的個(gè)稅都不是真正用的人,因?yàn)楹芏嗯R時(shí)工,這個(gè)問題嚴(yán)重嗎?改變:不了會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)五一節(jié)日期間搞活動(dòng)。買的古代衣服漢服靴子,刀劍之類的穿上表演,這些衣服道具計(jì)入哪個(gè)科目?
您好,請(qǐng)問24年的年終獎(jiǎng)在25年2月個(gè)人所得稅扣繳端申報(bào)了,并且2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳現(xiàn)在還未申報(bào),那這個(gè)年終獎(jiǎng)算24年的還是算25年的?
老師,新成立的食堂,專供兩個(gè)廠的伙食,4月份開始供飯,現(xiàn)在5月要開票,這個(gè)賬該怎么做呢?特別是主營業(yè)務(wù)成本那個(gè)
老師您好,一般企業(yè)25%,海南鼓勵(lì)類企業(yè)正常征企業(yè)所得稅15%,又符合小型微利企業(yè)(按照我的理解是25%-20%,利潤*5%),稅率是15%企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么計(jì)算?
老師貸款財(cái)務(wù)報(bào)表與納稅申報(bào)表不一致可以嗎
籌辦期間,不能計(jì)算為當(dāng)期虧損,但是如果發(fā)生了100的費(fèi)用,計(jì)為管理費(fèi)用,不是就成為當(dāng)期虧損了嗎
老師 這個(gè)用管嗎???點(diǎn)了是以后顯示啟動(dòng)不了賬套
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
不是這個(gè)銷售額,正常應(yīng)該是系統(tǒng)提示的這個(gè)銷售額是嗎?
對(duì)的,是的,你再核實(shí)一下的。