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#提問#老師問一下1月份當時賣廢品收入現金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應該怎么處理賬務?同時當時這個A公司月底借用B公司3000元,當時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務應該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現金9071元 貸:營業外收入,后期感覺現金不對,問現在怎么調整這筆賬務呢?

2023-07-01 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-07-01 10:02

第一個,當時他墊付的錢掛著其他應付款嗎?如果是的話,借庫存現金7071 其他應付款2000, 貸其他業務收入 應交稅費 把借款補上,借庫存現金 貸其他應付款B公司3000 借其他應付款B公司3000, 貸庫存現金3000

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快賬用戶6673 追問 2023-07-01 11:06

都沒掛賬,直接從B公司月底周轉了一下3000元,后期又從廢品里坐下了

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齊紅老師 解答 2023-07-01 11:10

現在沒有掛賬的補上。

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第一個,當時他墊付的錢掛著其他應付款嗎?如果是的話,借庫存現金7071 其他應付款2000, 貸其他業務收入 應交稅費 把借款補上,借庫存現金 貸其他應付款B公司3000 借其他應付款B公司3000, 貸庫存現金3000
2023-07-01
同學你好 需要收回來。收不回來轉到營業外
2020-10-30
您好,這個是可以調增的后期,不影響
2023-09-20
您好! 1:暫估入庫,暫不考慮增值稅。 借:庫存商品100 貸:預付賬款/應付賬款100
2020-12-17
您好 借 應收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅費 這樣寫分錄哈
2024-09-11
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