你好。這個自動就抵扣了,不用做分錄就行。
本月銷項稅額有數字,進項0,上期有留抵稅額,請問老師,這筆會計分錄怎么填寫
老師,上期留抵10萬,本月銷項稅額5萬,進項0,結轉增值稅的分錄怎么寫
本月銷項10萬,進項為0,但有12萬留抵稅額,請問本月的分錄怎么寫?
10月公司報稅,進項稅額5萬,銷項稅額4萬,留抵1萬,請問如何做賬,寫分錄
本月我的銷項稅額為227萬,進項稅額為179萬,上個月留抵6.4萬,所以本月應交增值稅40.67萬元,請問: 1.月末結轉進銷項的分錄該怎么下? 2.本月應交增值稅的40.67萬元分錄該怎么下? 3.本月留抵的40.67萬元還用下分錄嗎? 請老師分別回答下?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
那就在賬上這么掛著?
期末把銷項稅額結轉到借轉出未交增值稅科目就行了。
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增稅)10 貸:應交稅費—增值稅留抵進項稅額10
這樣做,可以嗎?
進項不用結轉這個分數,因為進項咱在上期計入進項時就已經結轉了。
現在是等于留底的直接抵扣。