你好;總部沒有給你錢;? 你就只做 第一筆和第三筆的;? ?
收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 計(jì)提社保 借銷售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 12號公戶自動扣費(fèi)支付社保 借銷售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
1.收到總部打款社保費(fèi)需還給總部 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總公司 2.計(jì)提社保 借銷售費(fèi)用-社保 貸應(yīng)付職工薪酬-社保 第3題 12號公戶自動扣費(fèi)支付社保 借銷售費(fèi)用-企業(yè)繳納社保 其他應(yīng)收款-個人繳納部分 貸銀行存款 請問老師 我這樣寫對嗎?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
分公司賬戶沒錢,需要像總部借錢支付員工6月份產(chǎn)生的工會費(fèi),6月已經(jīng)計(jì)提,借銷售費(fèi)用200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 也是需要扣員工個人繳納部分50,企業(yè)繳納部分是200,這個錢需要先從總部借過來,然后支付給總部工會費(fèi)總和250元,請問會計(jì)分錄怎么寫合適?工資什么的都是得先問總部借錢 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款總部 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸銀行存款工資費(fèi) 這些之前都做過工資計(jì)提和支付會寫,那工會費(fèi)怎么寫支付的分錄, 老師
收到總部用于支付工會費(fèi)企業(yè)部分 借銀行存款200 貸其他應(yīng)付款總部200 支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸其他應(yīng)付款總部250 請問這樣對嗎?因?yàn)槭窍刃枰尶偛哭D(zhuǎn)給本分公司工會費(fèi)錢 還得收員工個人繳納部分的50 在轉(zhuǎn)給總部250 請問怎么寫合適? 請問會計(jì)分錄怎么寫才對?老師
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網(wǎng)上交費(fèi),進(jìn)去社保交費(fèi)后,不顯示社保日常交費(fèi),網(wǎng)上沒法交是怎么回事
根據(jù)銷貨合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品款1萬元,已存銀行
根據(jù)銷戶合同預(yù)收,恒通公司購b產(chǎn)品1萬元,已存銀行
老師好?補(bǔ)繳上年房產(chǎn)稅,匯算清繳怎么填寫
老師,這兩張發(fā)票怎么入賬?
老師您好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳,只報一個工資的零申報的公司股東分紅項(xiàng)目,那個用不用填寫?
減資是否需要交個稅,是看所有者權(quán)益有沒有增長,不是看資產(chǎn)總額吧?
老師,你好,請教下應(yīng)交稅費(fèi)和其他應(yīng)付款金額負(fù)數(shù)匯算清繳的時候要怎么調(diào)整呢
老師您好 ,就是網(wǎng)上有說關(guān)于電商的平臺數(shù)據(jù)要上傳的,這個是真的嗎?關(guān)于這些,我要在哪里可以看到?謝謝數(shù)據(jù)上傳,就關(guān)系到要交稅老師你好 ,做會計(jì)是要關(guān)注那些?謝謝。 老師 ,做 會計(jì) 和 做 財(cái)務(wù) 分別要關(guān)注什么?或 要注意什么?謝謝。
我單位是小規(guī)模將房子租給其他單位,天然氣來給我們的是13的普通發(fā)票,我悶開給對方單位是1個點(diǎn)的專票,請問合理不
肯定得他們給錢才能做第3筆老師 現(xiàn)在問題點(diǎn)是第三次貸方有人還說用銀行存款呢 所以我就想知道標(biāo)準(zhǔn)的答案是?
你好; 你第二筆收到了總部給你的200沒有 ;? ?如果 給你了。? 第三筆才是做銀行存款 貸方?
只要企業(yè)部分是不對的 應(yīng)該要員工個人繳納和企業(yè)繳納總和250 現(xiàn)在這種情況 計(jì)提6月企業(yè)部分工會經(jīng)費(fèi) 借銷售費(fèi)用工會費(fèi)200 貸應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 收到總部用于支付工會費(fèi) 借銀行存款250 貸其他應(yīng)付款總部250 7月的時候支付給總部6月產(chǎn)生的工會費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬工會費(fèi)200 其他應(yīng)收款員工50 貸銀行存款250 這個對嗎?
對的; 如果 是收到了款;在支付;? 就可以這樣做??
好謝謝老師
不客氣的 ;希望能幫到你?
那其他應(yīng)收款員工怎么平掉?老師
你好;? 到時工資扣除就可以了。? 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款- 員工; 你不打算工資扣除哇?
計(jì)提*月工資 借銷售費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 支付*月工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 對嗎? 因?yàn)橹Ц兜臅r候貸銀行存款不就支付了嘛
你支付 的時候要扣除 員工的會費(fèi)部分的哇 ; 你銀行存款 就減少金額了哦 ;? 比如計(jì)提100 工資; 會費(fèi)有5. 銀行存款支付 95就行了。 扣除了 5? 繳納出去的哇。?
工會費(fèi)第三筆借其他應(yīng)收款不就是收走的意思嗎?
你好;? 會費(fèi)部分是員工來承擔(dān)的哇 ; 工會經(jīng)費(fèi)才是公司承擔(dān)的;??
我是說咱上面討論的支付會費(fèi) 借其他應(yīng)收款員工50不就收走了 怎么支付工資的時候又要來一次 借其他應(yīng)收款員工50 這都多扣了吧 我們是只有工會經(jīng)費(fèi)個人和企業(yè) 其他的沒有
你幫忙員工墊付的會費(fèi)的哇 ; 你不從工資扣除的嗎 ? 那你等下科目不平衡了。??
那都在借方 那不都多扣50了嗎老師
你好 ; 你 其他應(yīng)收款50在借方; 你總的貸方去工資扣除 ;才能平衡這個科目?