同學(xué)你好 這個(gè)預(yù)付卡的稅率是不征稅
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的增值稅稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納的稅額
洪濤飲料批發(fā)有限公司是增值稅小規(guī)模納稅人,主要從事飲料批發(fā)業(yè)務(wù),增值稅征收率為3%,按月申報(bào)。2019年6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):1.購(gòu)買(mǎi)一輛叉車(chē),含稅價(jià)22000元,取得增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)已付。2.銷(xiāo)售4車(chē)礦泉水給客戶(hù)聯(lián)達(dá)有限公司,到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上注明金額100000元,稅額3000元,預(yù)繳稅款3000元,已收到客戶(hù)打來(lái)的貨款。3.將自有的一處倉(cāng)庫(kù)對(duì)外出租,合同約定年含稅租金收入25000元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,款項(xiàng)尚未收到。4.銷(xiāo)售200箱飲料給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額12000元,尚未收到貨款。5.支付稅控專(zhuān)用設(shè)備技術(shù)維護(hù)費(fèi),以現(xiàn)金支付500元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。6.將自用的2臺(tái)電腦賣(mài)給客戶(hù)旺旺超市,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上注明金額2000元,錢(qián)款已收。每臺(tái)電腦原價(jià)3000元,已提折舊1700元。7.銷(xiāo)售3箱礦泉水給永輝副食店,收到現(xiàn)金150元,未開(kāi)增值稅發(fā)票。8.因前期銷(xiāo)售給旺旺超市的200箱飲料中有部分貨品臨期,客戶(hù)退回50箱,開(kāi)具紅字發(fā)票。計(jì)算應(yīng)納稅額
老師,你好。關(guān)于多用途預(yù)付卡問(wèn)題。 1購(gòu)卡方向支付機(jī)構(gòu)買(mǎi)卡不交增值稅,個(gè)人(持卡人)收到購(gòu)卡方給的卡不交增值稅。這兩步不交納增值稅是因?yàn)闆](méi)有發(fā)生增值額,沒(méi)有實(shí)質(zhì)的發(fā)生應(yīng)稅行為。 2特約商戶(hù)向支付機(jī)構(gòu)開(kāi)據(jù)增值稅普通發(fā)票對(duì)個(gè)人不開(kāi)票。由于實(shí)際的結(jié)算是跟支付機(jī)構(gòu),所以對(duì)持卡人不開(kāi)票,對(duì)支付機(jī)構(gòu)開(kāi)普通發(fā)票是因?yàn)殇N(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)匹配原則和支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的必要(支付機(jī)構(gòu)主要是收取手續(xù)費(fèi));支付機(jī)構(gòu)收取的手續(xù)費(fèi)是可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,相當(dāng)于特約商副購(gòu)進(jìn)一項(xiàng)服務(wù)。我的上述理解正確嗎?
老師針對(duì)多用途預(yù)付卡。特約商戶(hù)收到支付機(jī)構(gòu)結(jié)算的銷(xiāo)售款時(shí),向銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,備注欄注明收到預(yù)付卡結(jié)算款,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那具體開(kāi)具發(fā)票的時(shí)候,稅率選多少的稅率?編碼選擇哪個(gè)編碼?
老師,要更正24年個(gè)稅,一張光盤(pán)只能拷貝一家個(gè)稅嗎,我要更正是4家
請(qǐng)問(wèn)老師:收到罰款,上面說(shuō)行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
企業(yè)所得稅的稅率政策是?
針對(duì)銀行需要做融資財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)報(bào)表要怎么做才完美?
注冊(cè)資金減資流程和注意事項(xiàng)
哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
物業(yè)公司開(kāi)給租戶(hù)水費(fèi)發(fā)票稅率不是3%嗎,我看現(xiàn)在好多都是9%.是開(kāi)錯(cuò)了嗎
老師,社保扣費(fèi)以后多久能入賬?
做跨境電商,面臨首單退稅實(shí)地核查。貨物出口報(bào)關(guān)賣(mài)給香港公司。實(shí)質(zhì)香港公司是自己的。實(shí)地核查來(lái)詢(xún)問(wèn)的時(shí)候要怎么回復(fù)稅務(wù)人員公司的業(yè)務(wù)模式
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位庫(kù)存商品有數(shù)量,但金額是負(fù)的,我賬也沒(méi)有記錯(cuò),這是什么原因造成的?我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
那老師這預(yù)付卡這個(gè)全部流程內(nèi)所有開(kāi)的票都是不征稅的嗎?
是的 預(yù)付卡的發(fā)票是不征稅發(fā)票
老師超市和售卡機(jī)構(gòu)結(jié)算款項(xiàng)開(kāi)的普票那個(gè)編碼選什么
同學(xué)你好 這個(gè)就是預(yù)付卡