同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票嗎
那個(gè)老師,我有個(gè)問(wèn)題想跟您咨詢(xún)一下啊。那個(gè)我們主要是給那個(gè)韓國(guó)的企業(yè)來(lái)配件兒,比如說(shuō)有一個(gè)a公司吧,我們從他那兒拿活兒。那個(gè)。完了呢,我那個(gè)她。他呢,我們給他拉貨,他呢,也從我們這兒那個(gè)我們自己干不過(guò)來(lái),比如這活兒。完了,那個(gè)我們也讓他來(lái)一部分活兒。完了那個(gè),等到那個(gè)月底該付賬的時(shí)候呢,他把那個(gè)。該給他的錢(qián),他就給那個(gè)給扣了。完了,可是我查那個(gè)應(yīng)付賬款呢。那并沒(méi)有余額,今天他給我開(kāi)了一張2萬(wàn)的票,我們給他付了一個(gè)2萬(wàn)的錢(qián)。就是,我想把這個(gè)賬弄的更清楚一點(diǎn)兒吧。完嘍,我不知道這賬怎么做那個(gè)我,其實(shí)我是這樣做的,走了一個(gè)成本完了。我是走了一個(gè),成本完了,那個(gè)也網(wǎng)銀轉(zhuǎn)的兩萬(wàn)嘛。在一個(gè)銀行,但是我想把他那個(gè)差額體現(xiàn)出來(lái)。你說(shuō)這個(gè)怎么做呢?就是應(yīng)該。我想是把那個(gè),就是他扣的那部分錢(qián),我先給體現(xiàn)出來(lái)。但是我的應(yīng)付賬款吧,期數(shù)余額還是零這個(gè)客戶(hù)。你說(shuō)這怎么處理呢?因?yàn)槲乙彩莿側(cè)](méi)多長(zhǎng)時(shí)間,完了這個(gè)物流行業(yè),我也沒(méi)接觸過(guò)。
老師,公司今年貸款了500萬(wàn),現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應(yīng)收款,和老板以前借私人錢(qián)為了公司運(yùn)轉(zhuǎn)借的私人的錢(qián),(之前借私人錢(qián)時(shí)沒(méi)有從公賬走),現(xiàn)在還錢(qián)是從賬上走的,我記得其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款里了。現(xiàn)在就是賬上其他應(yīng)收有借方余額,跟其他應(yīng)付也是借方余額合計(jì)大概也有400萬(wàn),現(xiàn)在老板的名下其他應(yīng)收是80萬(wàn),我想把公司貸款的一部分重新計(jì)入老板名下,貸款利息就會(huì)有一部分需要調(diào)增,這個(gè)方法可行嗎?比如貸款500萬(wàn),我計(jì)入老板名下貸款重新計(jì)算200萬(wàn),那么貸款利息就要有200算老板往來(lái)這樣可以嗎?
老師,我想問(wèn)一下,私人老板 就是想知道每個(gè)月賺了多少支出多少,但我這邊有一個(gè)問(wèn)題,就是他11月份購(gòu)買(mǎi)的東西,12月份我才付的錢(qián),那這筆錢(qián)按理說(shuō)應(yīng)該是11月份的費(fèi)用,可是他支出確是12月份收入里面支出呀 我能用,收付實(shí)現(xiàn)制會(huì)計(jì)方法嗎?就是他支出錢(qián)財(cái)算這個(gè)月支出 而不是她購(gòu)買(mǎi)商品未付錢(qián)就算他購(gòu)買(mǎi)商品那個(gè)月支出
科目余額表上面嗎掛賬就掛了應(yīng)收賬款,這些應(yīng)收賬款呢,是掛著借方有余額的,就比如說(shuō)我未收回來(lái)的錢(qián),但今天跟老板核對(duì)呢,因?yàn)橹拔覀兗业膸な窃诖泶頃?huì)計(jì)做的,然后現(xiàn)在我們自己收回來(lái)做,那就跟老板核對(duì)呢,他就說(shuō)這些錢(qián)早就已經(jīng)收回來(lái)了,那么我這個(gè)賬是不連續(xù)的,我從他們那邊倒過(guò)來(lái)的話(huà),只能導(dǎo)到2020年的,前期他們可能是線(xiàn)下的,我這邊也沒(méi)有底,我現(xiàn)在要把這些應(yīng)收賬款沖銷(xiāo)掉怎么沖銷(xiāo)呢?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)個(gè)問(wèn)題。就是我們老板5月收購(gòu)了一個(gè)新公司,之前這個(gè)公司一直是沒(méi)有經(jīng)營(yíng),無(wú)收入的。開(kāi)戶(hù)期初存入了1000塊錢(qián),掛在了其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在銀行存款就只有100塊了,我現(xiàn)在六月開(kāi)始建帳,是他前面花出去的,900,我還用做賬嗎?我建賬可以直接寫(xiě)銀行存款期初數(shù)100,其它應(yīng)付款期初數(shù)1000嗎?花掉的那900我要轉(zhuǎn)為到庫(kù)存現(xiàn)金記賬嗎?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話(huà),是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專(zhuān)管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷(xiāo)售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車(chē)輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
那個(gè)掃碼收入的有一部分開(kāi)過(guò)發(fā)票、稅務(wù)會(huì)計(jì)那邊做的是當(dāng)現(xiàn)金收入的、申報(bào)納稅的、這個(gè)卡里的錢(qián)相當(dāng)于是公司的營(yíng)業(yè)收入、但是里面的錢(qián)只能老板用、公司用不了
那你做其他貨幣資金
借:其他貨幣資金 貸:銀行存款 ?那這個(gè)其他貨幣資金不是需要一直掛著了嗎?
同學(xué)你好 付出去沒(méi)有發(fā)票嗎
那個(gè)卡里的錢(qián)只有老板能用、他付出去錢(qián)也沒(méi)有要發(fā)票、所以也沒(méi)有給公司發(fā)票、就是那個(gè)錢(qián)他自己支配了、我現(xiàn)在需要調(diào)節(jié)我這邊銀行帳的余額
同學(xué)你好 為啥不要發(fā)票 這是公司的錢(qián)呀
主要是這個(gè)卡是以老板個(gè)人的名義開(kāi)的、而且我也管不住老板開(kāi)不開(kāi)發(fā)票呀!他花那卡里的錢(qián)他又不會(huì)跟我說(shuō)花了干啥了、
但是是你們公司的呀 你掛其他應(yīng)收款吧 讓老板還回來(lái) 不然年底只能視同分紅了
估計(jì)錢(qián)是收不回來(lái)了、辦那個(gè)收款碼就是為了不開(kāi)票的不申報(bào)、錢(qián)他自己用
那你外賬上沒(méi)有體現(xiàn)的話(huà)直接不做 做內(nèi)賬里
外賬有人做、我做的是內(nèi)賬、現(xiàn)在就是想調(diào)個(gè)余額、借方不知道掛哪合適
內(nèi)賬你掛其他應(yīng)收款老板就可以了
好的、謝謝老師
滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝