你好,個(gè)人的話需要增值稅1%,附加稅6%,個(gè)稅20%,但是次年匯算期間,你只有這一個(gè)收入,沒(méi)有其他的工資的話,個(gè)稅給你給你退回來(lái)的。
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒(méi)去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬(wàn)進(jìn)賬,問(wèn)我怎么把錢導(dǎo)出來(lái),交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說(shuō)給國(guó)企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說(shuō)涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問(wèn)問(wèn)老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
開發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)本來(lái)就應(yīng)該只開一次相符的發(fā)票,不小心開多了幾次發(fā)票,(尤其針對(duì)隨貨開發(fā)票的客戶,每一次業(yè)務(wù)都隨票,現(xiàn)在算起來(lái),確實(shí)有已經(jīng)業(yè)務(wù)對(duì)得上的普票,已經(jīng)給了客戶。開多的那些就在手上,手上有開多的第二聯(lián)發(fā)票,開多的普票,需要沖紅,才對(duì)的上每一次業(yè)務(wù)開一張普票。至于我們公司的其他客戶,是后面才開票的,例如一張發(fā)票對(duì)應(yīng)一個(gè)月業(yè)務(wù)的,那么哪怕不小心同一個(gè)月的業(yè)務(wù)開了2張一樣的,其實(shí)也可以的吧,因?yàn)槎际沁@些產(chǎn)品,單價(jià)都一樣的,開多的這1張,少于后面沒(méi)開發(fā)票的金額。)跨月了,應(yīng)該沖紅比較好,還是直接去稅局承認(rèn)由于個(gè)人糊涂,所以這樣開多了發(fā)票,才沖紅的。 我們一個(gè)月由于正常的退貨或者別的開錯(cuò)原因,也有沖紅,這些導(dǎo)致月沖紅也算是比較多了。所以,沖紅里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到時(shí)可以解釋,非正常的我不小心操作,還是直接和稅局解釋,比較好呢,免得開票系統(tǒng)提示開票異常?麻煩給出解答,怎么處理,自告奮勇的去承認(rèn)呢,還是如何?
老師,我有這么一個(gè)問(wèn)題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬(wàn),拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬(wàn),為了拿回這80萬(wàn)我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來(lái)了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問(wèn)題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
問(wèn)題1法人名下有兩家公司,一個(gè)是小規(guī)模一個(gè)是一般納稅人,兩個(gè)公司經(jīng)常出現(xiàn)資金余額足無(wú)法支付,所以兩公司之間經(jīng)常資金轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。 問(wèn)題2:經(jīng)常使用小規(guī)模公司名義訂立合同開銷售發(fā)票,而以一般納稅人名義訂合同取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,公司是做廣告服務(wù)類,如果做帳沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,無(wú)法抵減成本正常交所得稅之外,不知道這種操作是否可行? 問(wèn)題3:公司的客戶經(jīng)常要求高開發(fā)票,比如1萬(wàn)的廣告費(fèi),要求開3萬(wàn)的銷售發(fā)票,正常繳納增值稅,合同也是按3萬(wàn)做,客戶后面轉(zhuǎn)3萬(wàn)到我們公司公帳,然后差額我們?cè)俎D(zhuǎn)給其它公司,其它開發(fā)票過(guò)來(lái)。 麻煩老師結(jié)合上面的問(wèn)題,幫我分析一下,企業(yè)存在哪些風(fēng)險(xiǎn),作為我的崗位有哪些風(fēng)險(xiǎn)?是否能繼續(xù)工作下去?
手頭有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè)(小規(guī)模),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,如果以公司名義簽合同,每月收的錢就是法人的個(gè)人工資,這樣收入-成本等于0。我就只要代扣代繳個(gè)稅就行了。另外,如果以個(gè)人名義開發(fā)票簽合同的話,這兩者哪個(gè)到手的錢會(huì)更多呢。
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問(wèn)題1:固定資產(chǎn)入股沒(méi)有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問(wèn)題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師您好,我計(jì)提所得稅每個(gè)季度是按照年累計(jì)金額計(jì)提的,但是后邊一個(gè)季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費(fèi)用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊(cè)資金100萬(wàn),法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬(wàn)。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價(jià)1.5萬(wàn)轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價(jià)款22.5萬(wàn),且B以2萬(wàn)的固定資產(chǎn)入股。 問(wèn)題1:固定資產(chǎn)入股沒(méi)有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問(wèn)題2:B的占股比例在企業(yè)變更時(shí)怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
江算清繳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對(duì)的,這個(gè)怎么處理?
老師,境內(nèi)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課本的哪個(gè)地方?我找不到
2024年的項(xiàng)目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報(bào)個(gè)稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計(jì)提所得稅是看年度累計(jì)利潤(rùn)總額計(jì)提還是看月度盈虧計(jì)提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變?cè)斐伞傲阋际霸隆保鄳?yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變?cè)臁J遣皇牵?/p>
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問(wèn)一下,項(xiàng)目上4月份有一天去學(xué)校詢價(jià),用的是某個(gè)員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)是給那個(gè)員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個(gè)100元我可不可以做在4月工資表里,給這個(gè)員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過(guò)這個(gè)加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個(gè)月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會(huì)用到員工的車子
這是只是另外接的私活
支付給個(gè)人的工資,如果是一萬(wàn)五的話, 需要交3%的個(gè)稅 其他的不交了 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅稅率可以參考這個(gè)。
如果按公司來(lái)的話,小規(guī)模季報(bào),季收入45000,但是我這個(gè)每個(gè)月收到的15000全部做工資發(fā)給法人,這種做法怎么樣
他做工資就是了,按月給他申報(bào)個(gè)稅,他有其他的扣除項(xiàng)目嗎?如果沒(méi)有其他的扣除項(xiàng)目的話,他三個(gè)月的個(gè)稅應(yīng)該是 45000-15000)*3%
老師,我看表上是超過(guò)30000是10%,速算扣除1500,你那個(gè)3%和15000是什么。另外我按這個(gè)方法來(lái)的話,就是只要交算出來(lái)的這些個(gè)稅,也不需要交增值稅,全部的稅額 就只有這個(gè)公式算出來(lái)的是吧
有收入才發(fā)工資沒(méi)收入不發(fā)工資,后面這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了,后期不發(fā)工資了,合理嗎
這個(gè)項(xiàng)目維持6個(gè)月左右,也就是有6個(gè)月是能取得其他公司的打款的
你好,你的稅率表看錯(cuò)了吧,工資個(gè)稅的呀。
萬(wàn)六以內(nèi)都是3%的,你去申報(bào)過(guò)個(gè)稅嗎
三萬(wàn)六以內(nèi)的都是3%的稅率 你需要看稅率表嗎?
我這個(gè)15000是月收入 不是年收入,
還是按3%嗎
你好,對(duì)的,是的,從第四個(gè)月開始,你才是10%的稅率。
第三個(gè)月就已經(jīng)超過(guò)36000了,那就是第三個(gè)月就10%了吧。是從開始發(fā)放累計(jì)的嗎?我沒(méi)有操作過(guò)。15000*6=90000,到6個(gè)月是90000的話,就是(3-6個(gè)月是10%速算扣除2520。
你好,你怎么算的,第三個(gè)月就超過(guò)了36000。四萬(wàn)五減去15000。 一個(gè)月還有一個(gè)起征點(diǎn)5000你沒(méi)算進(jìn)去。
為什么同樣是月開票15000,以個(gè)人名義個(gè)稅20%,單位發(fā)工資月收入15000確是按3%。
然后按單位發(fā)工資交個(gè)稅,交完在申報(bào)一個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅就可以了吧
因?yàn)樗亩惵什灰粯樱粋€(gè)是勞務(wù)報(bào)酬,一個(gè)是工資薪金,預(yù)繳的時(shí)候,勞務(wù)報(bào)酬是20%-40%的稅率,工資薪金是3%-45%。
它兩個(gè)次年匯算青椒都合并到一塊
對(duì)的,是的,你的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),否則不需要交,因?yàn)槟愕氖杖牒统杀疽粯印?
我的收入和成本一樣,是不是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅其實(shí)也是0
直接零申報(bào)就好啦
還有我之前看到有什么稅收優(yōu)惠園區(qū),這里去開票是不是就不用20%那么高
對(duì)的,是的,是這么做的。去開什么業(yè)務(wù)的發(fā)票?以誰(shuí)的名義開?
技術(shù)服務(wù) 個(gè)人名義 按月或者按次合并開
按次開發(fā)票,個(gè)人所得稅按月合計(jì)一塊申報(bào)。
這里去開發(fā)票,才按照20%來(lái)交稅。
技術(shù)服務(wù),它屬于勞務(wù)報(bào)酬里面。
那我這個(gè)項(xiàng)目結(jié)束了沒(méi)收入了,就不發(fā)工資了會(huì)不會(huì)有什么問(wèn)題
沒(méi)有問(wèn)題的,可以的。