同學,你好 可以 是的,作為其他業務收入同時申報繳納增值稅 是的
問題一:老師我想問一下房租合同如果因為支付逾期支付給對方的違約金對方也是需要給我們開發票的對嗎?開的類目也是和給我們開租賃費發票開到一起,一樣的類目,專票的話我們也是可以正常抵扣對吧? 問題二:老師比如我們房租合同提前解約支付的違約金,對方也需要給我們開發票,開的類目也是和租賃費金額加在一起開,進項可以正常抵扣對嗎? 以上兩種情況的分錄為:借:管理費用-房租租賃費 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款對嗎? 問題三:如果我們公司簽約藝人,簽訂的是藝人合同,那是不是就可以不給對方上社保,對方需要給我們開發票,我們需要給他代繳個人所得稅,就是屬于勞務合同類型啦對嗎?
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發給員工按福利費支出這樣就不需要發票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
為了報銷相關的油費和車輛修理費,需要按私車公用——方法1:簽訂合同租金100元/月,3個月支付一次,是不是可以以收條入賬?公司交什么稅?這個租金需要申報個稅嗎?以工資薪金還是財產租賃申報個稅?免增值稅及附加了,員工方面需要交印花稅嗎?有沒有其他辦法處理,讓員工去交印花稅也麻煩。
公司租來廠房中一棟作為宿舍租給員工,員工付錢,請問我租金的進項是可以抵扣吧?那員工付給我的租金,我是否要作為其他業務收入同時申報繳納增值稅?和員工簽的這個宿舍租賃協議,她們是不是可以申報專項附加扣除少交個稅了
我公司剛建好就租出去了,之前都是建設工程的進項稅,上個月開了廠房租金和機器租金發票~現在有兩個問題: 一、這個月做賬就是其他業務收入,應交增值稅,計提房產稅,印花稅,附加稅就好了是嗎? 二、下個月報稅的時候,可以抵扣多少的進項稅呀?
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
那這部分租房的成本我是不是就計入其他業務成本,然后不計入福利費了?
然后因為不是專用于職工宿舍,我的進項是可以抵扣的
同學,你好 嗯嗯是的 你這相當于租房子給個人
但是我是低價租給員工,租房5000成本,租給員工收1000,這樣有風險么?這個房租不公允啊,公司補的4000是不是還是要計入福利費啊,然后扣員工個稅啊
同學,你好 那4000要計入福利費
那要帶員工代扣代繳個稅么?
同學,你好 要帶員工代扣代繳個稅