借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出
我們是購買方,原發票已抵扣,現要退貨,3月份我們開了紅字信息表,但供應商4月份才開出紅字票,我們已經在3月份進項轉出了(系統里生成的)賬務上做了紅沖處理,這張4月份的票能放在3月份的賬本里嗎?
我公司3月份來了一份發票,4月份進行沖紅,對方沒有對3月份發票進行認證,我4月份已繳納3月份發票的稅額,4月份沖紅發票夠,做賬已經做了沖紅,稅額需要轉出來嗎?應該怎么做賬?
老師,上個月供應商開了發票,6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發現發票開錯了,但是增值稅已經抵扣了。 請問在發票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環節要怎么做呢?
一般納稅人:供應商4月紅沖了一張3月的發票 ,我在3月的已經認證抵扣 ;我5月已經做了進項稅額轉出了 ,現在會計賬務分錄要怎么做
老師您好 進項稅額轉出會計分錄怎么寫 1月份已經認證過了的,供應商6月份沖紅了 紅字負數發票也已經給我們了,現在分錄怎么寫
自己的公司,員工就兩個自己人,項目完成收到項目款,之前的幾個月因為賬上沒有錢一直沒有發工資。現在從公賬上轉給法人錢可以哪幾種方式都應該怎么備注?
老師們,快賬軟件在哪領取呢?教一下小白初來乍到不懂
很多年前未入賬的固定資產怎么入賬,辦公鐵皮柜
公司可以給老板的香港賬戶打款嗎?
老師,注銷時其他應付款不是應該轉入營業外收入嗎?你怎么說轉入營業外支出啊
公司在4月17號辭退該員工,給該員工一次性發放4月、5月2個月工資,并幫該員工交社保和公積金到5月。 問題:5月公司交該員工的社保和公積金單位承擔部分是計入管理費用-社保公積金,還是計入管理費用-一次性補償金?
老師,個人獨資企業注銷,最后只有庫存現金有余額,剩下的這些現金用20%交個稅嗎?
你好,老師,你知道報工業總產值的計算方式方法嗎?
新疆電子稅務局網址老師
老師,那注銷的時候把人工勞務成本轉營業外支出,二級科目寫什么啊,金額比較大一下轉入營業外支出報表也不好看吧,合理嗎
好的,然后我在把轉出來的稅額轉到未交增值稅進行交稅是吧
對的,是的,是這么做的。