是,凈利潤是100萬,按照25%繳納企業(yè)所得稅, 應(yīng)繳納25萬企業(yè)所得稅
所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;請問老師這句話的是:比如我公司所得額是98萬,那么我們應(yīng)交的所得額是98*25%*20%嗎?謝謝
老師,我們是一般納稅人,是不是企業(yè)如果利潤,今年我公司利潤大概在125萬,是不是100萬以內(nèi)就是5%的所得稅,剩下的25萬我們是交10%的所得稅?
老師我想問下,如果我們的凈利潤是100萬,按照25%繳納企業(yè)所得稅,那我們應(yīng)教納25萬企業(yè)所得稅是嗎?
老師,我們是小型微利企業(yè),2023年利潤總額350萬,請問是超過部分按照25%繳納所得稅還是全額按照25%繳納所得稅啊
請問小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額超過300萬,那所得稅是按照全額的25%計算所得稅嗎?比如凈利潤是350萬的,所得稅就是350*0.25=87.5萬?
怎么求銷項(xiàng)稅,其他貨幣資金是565
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銷項(xiàng)稅65其他貨幣資金565怎么求的
老師我想問一下,我這個月零申報增值稅后,跳出這樣一個界面怎么回事?我要怎么自查?怎么辦
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法題,謝謝啦
老師好!青島市企業(yè)捐贈和個人捐贈,稅收優(yōu)惠政策是怎樣的?
應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么能調(diào)整下去
老師您好。去年年末將增值稅明細(xì)科目都結(jié)轉(zhuǎn)以后其他科目余額為0,還剩一個應(yīng)交增值稅未交增值稅有余額,是留抵稅金。請問這個余額轉(zhuǎn)年以后要調(diào)整嗎?現(xiàn)在每個月增值稅未交稅金正好就是這個留抵稅額的差。
請問老師,報匯算清繳的時候,有些貨物去年12月份付了款沒開發(fā)票,到目前都沒開,供應(yīng)商是想等后面貨多了一起開,請問這種成本需要調(diào)整嗎
24年暫估,25年帳上做沖減,申報24年年報財務(wù)報表,在24年做賬軟件年報財務(wù)報表的基礎(chǔ)上把暫估的應(yīng)付賬款,主營業(yè)務(wù)成本減掉,未分配利潤加上暫估的,企業(yè)所得稅匯算清繳,主營業(yè)務(wù)成本加上暫估的,納稅調(diào)整那不調(diào)增。其他不需要再做什么了吧?次年申報年報,匯算清繳,不用再改金額了吧