您好, 沒問題的 這個可以的
一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務分包給了勞務公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務-建筑勞務票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師
請問我是勞務建筑公司,一般納稅人,開出去勞務費,怎么取得進項抵扣?個人不能代開專票的是嗎?
請問,公司簽的合同是純勞務,開票開的建筑服務*工程服務。但公司進項票是木板,橡膠制品,汽油,住宿費等等。請問1.合同是勞務費,開建筑服務*工程服務合適嗎2.開工程服務這些進項是否一一對應得開出去
老師,一般納稅人建筑服務行業,開的建筑服務9個點的銷售發票,進項是13個點的材料,這個進項比銷項稅點高,是正常按13個點抵扣嗎?
請問,銷售發票開建筑服務*勞務費,一般納稅人,但進項都是輔材,水泥制品,商混等,能抵扣這個建筑服務*勞務費的進項稅嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎