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老師您好,本月應交稅費-應交增值稅(進項稅額)有3萬,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)有5萬,請問怎么樣做繳稅的分錄???

2023-06-26 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-26 09:49

?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅

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2023-06-26
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 13 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 13 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 10 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
2020-08-27
你好,然后再借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交交增值稅 5萬 貸 應交稅費-未交增值稅 5萬
2021-05-09
你好? ?意思你是留抵了10萬。 現在是 11月發生了30萬抵減10萬? ? ? ?稅盤可以抵扣5萬? 你需要交納15萬 是嗎。 這樣好判斷分錄。? ? ?
2020-11-20
您好,是的,可以這樣做分錄
2022-01-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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