你好,不對的。 款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發票未到,分錄是 借:預付賬款,貸:銀行存款 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 一個月后發票到了,分錄是 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:預付賬款
生產制造企業 原材料采購步驟: 1根據付款回單和采購合同做借:預付賬款 貸:銀行存款;2貨到根據入庫單做借:原材料 貸:應付賬款-暫估;3收到發票做兩筆 借負數原材料 貸:負數應付賬款-暫估和按發票做借:原材料 應交稅費 貸:預付賬款?這樣對么?那銷售步驟是怎么做分錄的
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
36:實際成本法下,貨先到單后到的賬務處理A月末賬單仍未到達時,暫估入賬借、原材料貸,應付賬款一一暫估應付賬款B下月初紅字沖銷借:應付賬款一一暫估應付賬款貸:原材料C等發票賬單到達時借:原材料應交稅費--應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款D貨到時,暫不入賬
老師問一下,釆用計劃成本入帳貨到單未到先暫估借:原材料300,貸應付賬款300,此時生產領用了借生產成本300,貸原材料300。到下個月單到了我沖上個月的暫估借原材料一300,貸,應付賬款一300,借應付賬款暫估300 應交稅費36 貸應付賬款(實際)300這樣做對不對,謝謝
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發票,發票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
要做今年的社保繳費基數, 去年有員工休產假,休假5個月,休假期間工資是0,產假期間也居家辦公了, 這個員工的平均工資怎么算? 比如2024年全年工資收入是5萬元, 他的平均工資是5萬元/7個月, 還是5萬元/12個月?
企業所得稅匯算時,可以主動提出不享受小微企業所得稅減免政策嗎?不享受減免企業會有風險嗎?
請問老師,企業用未分配利潤對另外一個公司進行投資,那么出去的未分配利潤的錢需要交個稅后在投資嗎
請問 客戶讓開去年1月份發票,我們已經報完無票收入了,怎么處理?還能開嗎?
老師好,購買汽車給的優惠返還應該計入什么科目?^_^
老師,公司稽查要補企業所得稅,23年收入2300多萬,利潤287萬,已預交企業所得稅14.8萬。現在客戶愿意再補一萬左右的企業所得稅,我要調增多少利潤?現調增的企業所得稅怎么算?按5%還是25%?
2014年公司購買的一臺汽車,現在怎樣才能當時購車的發票呢?
老師代賬公司把個稅做到其他應付款對嗎
老師,業務以及資金流向是這樣的,客戶在A平臺上買預付卡付錢,A平臺打錢給B公司,B公司按照A的金額打給C公司,讓C公司去制卡發布在A平臺上,B公司只是起到一個類似中介的作用,要從C公司收取一定比例的服務費,給C公司開具服務費發票。同時B公司還要給少部分客戶開具預付卡不征稅發票,問題如下:1,B公司收到A平臺的錢都轉給C公司后,應收應付科目能否對沖 2,B公司給客戶開的預付卡發票,這部分科目怎么記呢?
商貿企業,采購的毛毯,文具等樣品,計入哪個會計科目合適
我不想預付賬款,用應付賬款行嗎?
你好,單位是沒有設置? 預付賬款? 科目??
單位設了,
不紅沖行嗎?
你好,既然設置了,就應當按我回復的分錄處理才是的?
嗯,謝謝老師
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。