車輛的折舊還有維修費,這些都是計入其他業務成本。
老師,公司是機械租賃公司,但是有運輸資質,機械租賃做主營業務成本,運輸費做的其他業務成本,那交車輛保險費,應該入其他業務成本還是管理費用了
老師,公司有兩方面收入,主營 租賃,其他運輸,現在付了運輸車輛GPS安裝費,車輛是掛靠車輛,對方開了發票,是入管理費用還是其他業務成本了,稅前可以扣除嗎
老師,我們公司將自己的混凝土罐車對外承包運輸服務,取得的收入應入其他業務收入還是主收?因為這個合同所產生的車輛維修費、配件等費用是入其他業務成本還是期間費用
老師,公司的車輛租給其他公司運輸用,收入計其他業務收入,車輛的維修費入期間費用還是其他業務成本合理點。如果是入期間費用,是入銷售費用還是管理費用
公司組個人車輛使用,已簽租賃合同。租賃期間車輛產生的油費、維修費等可以全部計入管理費用—公務用車嗎?還是分類計入管理費用、銷售費用啊?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
折舊這塊兒,是系統里設置成了銷售費用,我不想更改軟件(因為車子是為了公司以后自用的),可不可以計提了之后紅沖了改成其他業務成本,或者不改行不行
哦,可以這樣處理也可以的。
紅沖了再改這么處理方式嗎,老師
就是按您說的。紅沖之后再記錄正確科目就行了。
明白了,謝謝老師
不客氣的,祝您工作愉快。