你好;? 可以先走賬的; 走原材料科目掛著 ;??
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師您好,我計提所得稅每個季度是按照年累計金額計提的,但是后邊一個季度虧損了,我不用交稅,但是我按照年累計利潤總額計提了,之前交的多就不交稅了,并把所得稅費用也結(jié)轉(zhuǎn)了,但是應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅還有余額怎么辦
老師:W小規(guī)模公司,注冊資金100萬,法人為自然人A,100%持股,自行拆分為50股,每股2萬。現(xiàn)A以每股優(yōu)惠單價1.5萬轉(zhuǎn)讓15股給B,A共收到股價款22.5萬,且B以2萬的固定資產(chǎn)入股。 問題1:固定資產(chǎn)入股沒有發(fā)票,只是AB雙方口頭約定,固定資產(chǎn)已交付A使用,這部分怎么入賬? 問題2:B的占股比例在企業(yè)變更時怎么算?
老師好,特殊業(yè)務(wù)處理中以舊換新,收回舊貨,需要確認(rèn)進(jìn)項稅額嗎
江算清繳主營業(yè)務(wù)收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)的虧損可以用境外營業(yè)機(jī)構(gòu)的盈利彌補(bǔ),這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現(xiàn)在才發(fā)工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應(yīng)的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學(xué)校詢價,用的是某個員工的車子,領(lǐng)導(dǎo)說是給那個員工100元,相當(dāng)于是那一天的加油補(bǔ)貼吧。我們是5月份發(fā)4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補(bǔ)貼的形式發(fā)給他?不過這個加油補(bǔ)貼,只是那一天的,不是每個月固定的補(bǔ)貼。這種情況不經(jīng)常發(fā)生,是偶爾發(fā)生的,偶爾會用到員工的車子
具體分錄寫下!應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額嗎
你好; 比如; 借原材料; 應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅; 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款; 這樣掛??
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額這個科目可以嗎嗎
你好;? 用我寫的科目哈; 暫時不認(rèn)證 不用你寫的科目?
我們以前統(tǒng)一掛的都是待轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額,有關(guān)系嗎
你好;這個影響不大; 以后注意 走我寫的這個科目;? ?
兩科目有什么區(qū)別?老師能解答一下嗎
你好;? 你這個科目都沒有這個明細(xì)的 ;? 我說的科目是? 增值稅 使用科目文件里面 要求用這個科目哈? 、你寫的科目 應(yīng)該是你自己設(shè)置的??
另外我們采購的材料有些是輔材,甲方說不用開發(fā)票給到甲方,因為我們輔材開具了發(fā)票給到甲方甲方也退不了稅?所以采購的輔材是如何人賬呢?還能入原材料嗎?還是入工程施工呢?
你好就記入工程施工去 ; 一起記入? ?
這樣理解買回的材料不是專門來銷售的,而是這個項目的成本,所以入賬為工程施工是把
你好 ; 是的;? 直接記入成本去了?
如果這個進(jìn)項發(fā)票的材料剛開始計入成本了,后面發(fā)現(xiàn)要開銷售發(fā)票給甲方,那我之前計入成本的要如何記賬呢
你好1; 你按照完工進(jìn)度比例去結(jié)轉(zhuǎn)哈; 別 一開始就結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本; 這樣會收入與成本不配比的?
原材料可以先放在原材料科目,等銷售再結(jié)轉(zhuǎn)啊!
你好 ;? ?如果你要拿來銷售; 你可以等著你銷售出去? 在結(jié)轉(zhuǎn);? 看你自己材料買來的用途?
如果買來用途本應(yīng)是銷售的,當(dāng)作了成本,后面發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該如何調(diào)賬?另外入了成本:工程施工后 如果不結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)負(fù)債表平不了了
你好; 那你紅沖之前工程施工科目; 在去做收結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 ; 處理后會平衡的