同學,你好 借:應收賬款100 貸:主營業務收入50 營業外收入50
老師您好,我是工程造價公司,我們把一部分業務外包給另一家造價公司,對方給我們公司開發票進來,這個賬我該怎么做,怎么做分錄,外包了50萬的業務,對方給開了50萬的造價咨詢費發票?
我們是建筑公司,上個月給甲方開了100萬的發票,這個月甲方只給了我們50萬的工程款,另外50萬不給了,他們直接支付了農民工費用,那這怎么做賬,我們的賬才能平啊
老師 這個怎么做分錄呢 客戶A打給我們50萬我們給他開發票 然后我們又打給供應商50萬給我們開發票 只是走賬 沒有實際業務 都是對公打的 應該怎么寫分錄呢
你好,我們公司賬上我們欠對方公司100萬,現在對方讓我們給他開50萬發票,剩余50萬轉營業外收入,這個該怎么做賬呢,分錄怎么寫
你好,我們公司賬上我們欠對方公司100萬,現在對方讓我們給他開50萬發票,剩余50萬轉營業外收入,這個該怎么做賬呢,分錄怎么寫
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
我們欠對方100萬,但是目前這100萬公司賬戶上顯示的是,其他應收款-100萬,那這個分錄還怎么做才平呢
同學,你好 你支付出去了嗎?
沒有支付,這筆錢不用付,我們只要給對方開票50萬就行
同學,你好 借:其他應收款100 貸:主營業務收入50 營業外收入50
就是我們欠對方100萬不在其它應付款科目,掛在了其他應收款科目,所以現在顯示其他應收款負100萬
同學,你好 你把之前的分錄發我看一下
目前還沒有做,現在就是公司賬上顯示其他應收款負100萬,現在對方要求我們開票50萬,款不用還,剩余50萬轉營業外收入。
同學,你好 借:其他應收款100 貸:主營業務收入50 營業外收入50