你好,是的,就是這樣就可以了。
資產負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
您好老師,2月份的資產負債表中未分配利潤期初余額加上利潤表凈利潤等于資產負債表中未分配利潤期末余額,到了3月份就不相等了,資產負債表未分配利潤期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老師好,資產負債表期末未分配利潤期末余額=上月未分配利潤期末數+當月的凈利潤,當月未分配利潤有本期發生額,負債表期末未利潤分配數據要算本期發生額嗎?
目前月份資產負債表未分配利潤期初負數,期末正數,可以按照目前期末未分配利潤的余額進行計提分紅嗎
你好,老師,我以4月的期末余額作為起始數據做了資產負債表,未分配利潤我也用4月的利潤作為期初數,在5月未分配利潤那里的期末余額是不是期初余額加本期的利潤就可以?
廣告費可以結轉以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計劃成本下,計劃采購1000元的原材料,實際用了1200元,我想知道這些數據是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張體檢費發票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計提了,4月份如何做賬?
老師,進項稅額轉出月末結轉,是先轉入應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅),還是直接轉入未交增值稅?
我們是研發企業,氟比洛芬貼膏三方協議約定賠我們合同違約金350萬,沒有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬,取得披件階段費用105萬,剩余140萬用于抵扣DB009第四階段研發費,分錄怎么做,對方要開研發費的票給我們嗎
公司生產儲罐翻新入什么費用
要辦理進出口退稅 要進哪個網址申報? 同時需要哪些資料?
有幾個問題老師,我們是小規模企業,做賽事課程培訓的,1.去年有個人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開發票,發給我一個公司的的開票信息,能開嗎?假如個人和公司不是一家的,能開嗎?如果個人是這個公司的能開嗎?個人給我們打款,我們卻給公司開票,我們的業務流合同流資金流發票流會不會有問題?2.我們做賽事課程服務的,開票類目開現代服務*賽事服務可以嗎?,3.還有我們老板說讓我們部分沒開的預收款做無票收入了怎么做呢?會計分錄怎么做?什么情況做無票收入?無票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業,老板非要我把管理人員的工資全都記到生產成本里去,我該怎么和老板說。
但是試算不平,
你好,你期初的時候平不平
期初是平的
你好,那你看你五月底的科目余額表,看平不平?
我就是想問一下那個未分配利潤,我用4月的利潤額作為期初數,而不是本年累計數作為期初數,這樣是不是有影響
你好,這個確實是有影響,但是如果你能做平的話,就說明不止是四月份的,除非前面都是0。
不是從四月開始的,前面有數據
因為之前在系統里做,有進銷存在,成本一直不準,所以想著弄一個手工的報表,這個未分配利潤是不是也應該要累計的那個數才對,因為其他數據都是累計過來的
你好,那你這個一開始他不會平的。因為他之前有數據,你只用四月份的利潤來做期初的話,
我弄錯了,我用的是1-4月的累計未分配額做的期初,這個跟很年的沒有關聯了對吧
你好,你按累計的做期初一般就沒什么問題了。但是也只能是本年新成立的企業。
不是新成立的,這個余額是不是應該從開業以來的那個累計數才對
你好!如果不是新成立的,就要從開業累計
嗯,我知道了,謝謝老師
你好,不用客氣的了,滿意請給五星,謝謝。