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請問老師,向A公司支付一筆服務費未收到發票,賬上記借:應收賬款-A公司 ;貸:銀行存款 ,因為這個A公司之前是我們的客戶,現在是供應商,不想多設預付賬款科目了,可否這樣記賬?另外 收到發票時如何記賬吖

2023-06-19 17:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-19 17:28

你好,可以的,可以這樣做。 收到發票的時候,借,管理費用,服務費,貸,應收賬款。

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快賬用戶3619 追問 2023-06-19 17:30

好的感謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-19 17:32

你好,不用客氣的了。

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你好,可以的,可以這樣做。 收到發票的時候,借,管理費用,服務費,貸,應收賬款。
2023-06-19
你好!是借預付賬款了
2023-06-19
?你好 意思是同一個公司 在你們公司下面有兩個明細科目? 。那么你就做對沖 。 借其他應付款 -A公司 貸 其他應收款-A公司 。 對沖科目即可? ?可以對沖? 。分錄是可以這樣來掛 年末做一個對沖分錄處理即可。? ??
2020-11-25
代收代付不能開發票了 發票需要退回去了 而且你們需要有代收代付證明
2022-08-19
同學你好 1.對的 2.借應付票據貸銀行存款 3.之前的分錄應該是借庫存商品等科目貸應付票據
2021-01-19
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