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我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的一般納稅人,員工21年底出差取得了航空公司開具的普通發(fā)票1萬元,已經(jīng)記賬入了差旅費了,但是23年才符合增值稅加計抵減政策,那21年的差旅費1萬元23年還可以做增值稅加計抵減嗎?

2023-06-17 21:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-17 21:30

進項再21年 的不可以 在2023年的進項才可以

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快賬用戶9105 追問 2023-06-17 21:42

普票是全額進費用了,機票是普票也可以加計抵減吧?

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齊紅老師 解答 2023-06-17 21:45

旅客服務(wù)就可以啊 你增值稅都抵扣了不是 其他的不行

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快賬用戶9105 追問 2023-06-17 21:47

普票沒有進項稅額,我們21-22年沒有收入,不符合加計抵減政策的

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齊紅老師 解答 2023-06-17 21:51

旅客服務(wù)普通發(fā)票可以抵扣增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-17 21:52

納稅人2019年4月1日及以后購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)可以依法抵扣進項稅,具體抵扣方式:   1.取得的增值稅專用發(fā)票的,為發(fā)票上注明的增值稅額。   2.增值稅一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù)取得增值稅電子普通發(fā)票的,進項稅額為發(fā)票上注明的稅額。注意:增值稅電子普通發(fā)票沒有稅額不能抵扣進項稅額,只有發(fā)票有稅額稅率的,才可抵扣。   3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%   4.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%   5.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%

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進項再21年 的不可以 在2023年的進項才可以
2023-06-17
您好,航空運輸=2120/1.09*0.09=175.05(元)公路、水路=2060/1.03*0.03=60(元) 應納增值稅額=156000+10400-4500-179.05-60-135000=26660.95(元)
2021-12-21
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-05-25
學員你好,你想問什么,怎么交稅?
2021-11-28
學員你好,你的問題是什么
2021-11-28
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