你好,不同的收入類型,需要分別核算才是的?
請問老師,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。例如:開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這一類發票應該計入哪個科目呢?
老師,我們是合作社,別的企業有一塊地給我們服務費讓我們給他鹽堿地改良,收成都是我們的,只是他每晌地給我1萬元費用。我需要給對方開機械租賃的發票,我稅率是免稅嗎還是1的稅率呢地不是我們單位的
我們是小規模合作社,甲方讓我們給他們治理鹽堿地,給我們種植服務費,所有投資收入都慧我們合作社。我們收的種植服務費甲方讓我們寫現代服務 農機服務,那增值稅率是多少呢?
老師,我們合作社給別的企業治理鹽堿地開發。對方要求我們給他提供農機服務發票,他給我們服務費,我們收的這筆農機服務費記入哪個科目呢,我們種植這片地,所有費用,收入都是我們合作社自己出,也就是我們種植這片地的同時也是給他治理鹽堿地了秋收后收入我又得記入哪個科目呢,這個秋收收入屬于我們合作社自產自銷的免稅收入嗎?
老師,我們給甲企業治理鹽堿地開發,甲給我們服務費,合同簽的是種植水稻來治理,他們給我們服務費,但是對方必須要求我們給他開農機服務發票,這樣我們收到的農機服務費和秋收收入能合在一起核算嗎。種植期間所有費用都我們自己企業承擔,收入只給他們2噸米,其余所有都歸我們所有
2013年4月份房產稅忘交了,然后今年這個月做了借以前年度損益調整貸應交稅費房產稅,月末也結轉了嗯,借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整,最后資產負債表為什么借貸方不平呢 然后我們領導讓將以前年度損益調整科目換為營業外支出
A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中,第1列資產原值填報取數是本年購入+以前年度的固定資產之和,和資產負債表中的固定資產原價金額一致。第2列本年折舊金額填報取數是賬上的本年貸方發生額,第3列累計折舊填報取數是賬上的期末余額,4列資產計稅基礎填報取數和資產原值金額一致,稅收折舊填報是不是和本年折舊金額一致?8列累計折舊是不是和3列的累計折舊金額一致?
內外賬區別 內賬意思就是外賬記賬了內賬再記一遍+沒有票的業務 外賬就只記有票業務是這樣嗎?
增值稅發票進來貨未到錄庫存商品嗎,還是做在途不列進項,哪種方便
老師好小規模納稅人報廢清理2010年(當時是籌建期購入)購入的挖機可按1%開普票嗎
分公司能自己獨立核算嗎?
老師小規模轉成一般納稅人的怎么做賬
分公司虧損,總公司盈利,所得稅要分給分公司嘛?
24年八月成立的公司需要做匯算清繳嘛?前期多長時間的費用計入開辦費呢?
怎么能快速了解公司是一般納稅人還是小規模納稅人呀?
老師,那種植期間的成本也可以用在收到的農機服務收入成本里又可以用到秋收后的收入成本里。怎么區分呢?
你好,那就需要在二者之間一定的比例分配才是的?
按收入比例還是什么核算比較合理呢?老師,實際秋收收入都不一定能有果實。因為鹽堿地基本沒有收入的,但是多少得有點。
你好,分配比例就是自行選擇了,可以按各自的收入比例?
老師那我現在給對方開的農機服務收入發票是不是得算其他業務收入呢,那現在不知道秋收能否有收入,那現在種植期間發生的所有費用記入哪個科目呢,得到秋收后按照秋收收入和服務費收入在分攤吧。
你好,農機服務,是你單位的主營業務,還是兼營行為??
有一個是主營有一個是兼營,兩個企業和他們簽的合同。主營那個就記入主營,兼營那個記入其他,對嗎
你好,是的,是這樣的
老師,那我們現在種植期間發生的費用先記入哪個科目呢
你好,現在種植期間發生的費用,計入相應的成本(主營業務成本)
老師那到秋收后從主營業務成本分攤這兩比收入對應的成本嗎?那就和消耗性生物資產沒關系了唄。
你好,是的,是這樣的
老師,我們開的農機服務收入是不符合免稅的,那我們種植這片地到秋收后屬于我們自產自收的農產品吧,符合免稅條件吧。
你好,自己種植的農作物,是免征增值稅的?
這片地不是我們的,他們給我們治理鹽堿地的服務費,也就是我們給他開具的農機服務收入發票。我們所有費用都得從這里邊出,不夠了我們自己補,那這片地收入也屬于我們自產自收的吧
你好,是的,是這樣的
老師那我們放棄秋收收入免稅條件和收取的服務費統一核算不可以嗎?
你好,這里自產農產品,本來就是免征增值稅啊?