你好,這個雙方約定就可以了,正常承擔稅金就是你交多少稅,他承擔多少就行了。
您好,我們公司是一般納稅人,符合小型微利企業標準。22年5月公戶有收客戶公戶款未開具發票一直未申報納稅,對方是食品加工廠一般納稅人。我們是龍蝦尾加工廠,若對方讓我們22年12月底前開具發票,對方想我們開具9個點,如果一定開,我們想加稅點費用的話,請問開幾個點給她們合適。稅如何申報,需要調整嗎。感謝。
老師,我們是做貿易公司的,要到工廠進貨,客戶要開發票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個點的稅點,我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉賬7個點的稅金給我們,這個分錄怎么做? 工廠月末統一收一次我們的稅點,這個稅點6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細一點
老師,您好!我們公司買了一個水箱給另外一個公司,現在對方想從她的公賬上打這一筆錢給到我們公司的私人賬戶,然后由收錢的這個人去稅率代開發票給她們,我想問我們公司這個人可以去稅率代開發票嗎?會不會涉及個人所得稅?對公司有什么風險!謝謝!
您好老師,請問一般納稅人戶開具300萬工程發票,需要交接多少稅費,所有的稅費,增值稅,附加稅以及所得稅和印花稅,求解謝謝老師,前提是幫忙開具,是幫忙,我們聯系人家幫忙開具300萬,不是真實業務,稅費我們負擔,我們需要負擔多少?求解謝謝
老師,您好!我們有一個客戶有一筆26萬的費用按之前的約定是給私賬,現在又轉公賬要求開發票,稅點她們承擔,我們增值稅的稅率是6%,我們收多少稅點合適?謝謝!
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
增值稅可以算出來,中間還有企稅這個怎么估算?
企業所得稅一般就是按稅負唄。一般是按1.5%左右。
意思就是按企業所得稅的稅負1.5%+6%增值稅+1.2%附加稅,26萬*8.7%就是應該收取的稅費,也就是說在26要的基礎上加8.7個點的稅費?
加稅是增值稅,再乘以附加稅稅率,不是直接加不加稅的稅率。
附加稅那個計算的不對。
對對,搞錯了。要把這個稅金含進發票里,怎么開發票呢?老師
你好。這個26萬是含稅的還是不含稅的金額?
您好!是不含稅的金額。
你好,是的,可以這樣計算的。