你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
公司基本戶給a老板私卡轉(zhuǎn)了一筆錢,借其他應(yīng)收款a貸銀行存款,然后a老板用這筆錢付費(fèi)用借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款結(jié)清。然后公司老板用自己的錢又付了一筆管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,是貸其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付?
老師,有個公司從我們單位銀行賬戶上過了一筆錢,老板私下現(xiàn)金支付給了他, 借銀行,貸其他應(yīng)付,,借其他應(yīng)付,貸其他應(yīng)付老板 ,這樣處理有沒有風(fēng)險?
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個其他應(yīng)付款怎么平賬呢
老師,公司公戶上有老板的朋友公司過了一筆錢48500元,這筆錢怎么處理可當(dāng)時是借:銀行貸其他應(yīng)付款XX公司,這個其他應(yīng)付款怎么平賬呢?實(shí)際這筆錢是對方公司通過我們的公戶支付給個人的錢,這部分錢老板用現(xiàn)金已經(jīng)給了個人了
老師,法人雙向?qū)嵜J(rèn)證怎么做
研發(fā)和生產(chǎn)是同時進(jìn)行的情況,而且可以確定研發(fā)出的該設(shè)備是要銷售的,請問還需要區(qū)分研發(fā)領(lǐng)料和生產(chǎn)領(lǐng)料,或者我們無法區(qū)分領(lǐng)料情況的話,可以直接計入生產(chǎn)成本——基本生產(chǎn)成本么?請問有無風(fēng)險?
請問快賬軟件為什么點(diǎn)擊應(yīng)付賬款供應(yīng)商單位,看不到往來明細(xì)呢,只有庫存現(xiàn)金
老師你好,這個當(dāng)時做錯了,現(xiàn)在調(diào)整分錄是:借:未分配利潤404527.32 貸:主營業(yè)務(wù)成本:404527.32,然后匯算清繳調(diào)整嗎?匯算清繳調(diào)整怎么做啊
老師,我們是專業(yè)分包,其中腳手架搭設(shè)轉(zhuǎn)包給別的公司,開具的普通發(fā)票,預(yù)繳時可以扣除嗎?
因管理上的原因?qū)е萝囬g多用人工費(fèi),計入什么科目?
發(fā)票暫估入庫是借,庫存商品貸,應(yīng)付賬款。進(jìn)項稅額要暫估嗎?還是不用管?
服務(wù)公司服務(wù)費(fèi)開進(jìn)來50萬,暫時還沒有收入不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本之前該放在哪個科目呢?財務(wù)軟件沒有勞務(wù)成本這個科目
老師 企業(yè)所得稅季度報表里的營業(yè)成本 是填單存的營業(yè)成本嗎?還是填營業(yè)成本+銷售費(fèi)用 +管理費(fèi)用等
老師您好:進(jìn)項稅沒有勾選,我就把增值稅給申報了。我點(diǎn)作廢了,然后再去勾選就變5月了,老師這不還沒過征期,我該怎么做抵扣勾選?呢
這個錢不可能給打回去,老板給了他朋友了
那么你轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面的
不能用現(xiàn)金平嗎?
用現(xiàn)金?你們實(shí)際支付現(xiàn)金了嗎
老板用現(xiàn)金給了他朋友了呀
那是老板的錢,不是公司的錢阿
那你的意思就是借:其他應(yīng)付-xx公司帶:其他應(yīng)付-老板
老師,這樣平嗎?
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝老師!
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
老師,這樣會不會有風(fēng)險?
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
老師,我還想問一下,這樣會不會有風(fēng)險?
有阿,這個跟你的現(xiàn)金日記賬對不上了阿