同學你好 預收賬款可以做往來 這個要交增值稅
老師好!有一筆業務我想請教一下怎么做分錄,我們公司幫別家公司做業務代理,對方公司先打款有以下幾筆步驟,怎么做分錄才能清晰明了, 1.預收對方打給我們公司的進口增值稅和關稅3萬 ,我們公司收到這筆錢的分錄 2、我們公司會代付到海關把這筆錢,但是我們公司會先在銀行融資一筆3萬,然后再去付這筆錢,這個分錄 3、我們公司會收到公司的一筆預付的貨款,金額是20萬, 4、實際我們采購東西的時候可能是22萬 5.我們給對方開票的時候是實際貨款22萬加上對放付的關稅增值稅3萬,共25萬, 6我們還會來一個代理服務費的發票,金額是我們代理過程中的一些費用,2萬,對方再會給我們付這筆錢2萬, 老師這個分錄怎么做呢?
老師好,我們是一家小規模納稅人企業。之前收了別家公司18萬,我記賬是這樣記得:借銀行存款180000,貸:預收賬款180000。4月份給對方總共開普票180000,稅額是免稅的,我記賬是是這樣記得:借預收賬款180000,貸主營業務收入180000。但剛才老會計說我這樣不對,必須把稅記上,然后把記得稅再計入到營業外收入。我不太明白什么意思,請問老師我該如何記賬?是記:借預收賬款180000,貸主營業務收入174757.28貸:應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7 然后再:借應交稅費-應交增值稅銷項稅5242.7,貸:營業外收入5242.7嗎?
老師晚上好,建筑企業3月份在異地預繳增值稅20萬,公司產生銷項稅有32萬,其中可抵扣進項稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預繳增值稅16萬,我4月申報3月份時就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對嗎?預繳增值稅:借:應交稅費-預繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營業務收入355.56萬 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)32萬 借:應交稅費-轉出未交增值稅32 貸:應交稅費-未交增值稅32 借:應交稅費-未交增值稅32 貸:應交稅費-預繳增值稅16 最后一步分錄不平,現在就是還差16萬,是我抵扣的進項稅16萬,這該怎么處理?
老師,您好!我公司是小規模納稅人,對公的賬上我看了下4至5月收入是16萬,我覺得對公賬的再控制在14萬以內不超過30萬就能免增值稅,但是上一任會計說上季度她掛預收了12萬,說只能進賬2萬內,這個掛預收是什么意思啊?對公馬上要打進來一筆款,會超過2萬,這是不是要交增值稅了?老板的意思是最好不交,我要怎么做呢?
老師,首先,我發的圖片里這家建筑公司在企查查里是經營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師能詳細說一下嗎?不太懂
預收賬款要預繳增值稅的