你好;? 你現(xiàn)在要考慮好;自己成立公司的話;? 按6%全額開的話; 你 就得有足夠多進項稅抵扣; 不然你按6%來報稅; 就很高的 稅負的??
我這是網(wǎng)絡貨運公司,是一個做運輸?shù)钠脚_。貨主從我們平臺發(fā)貨,然后把需要給司機的運費,和9個點的稅費一起打到我們平臺,我們再把運費給司機。產(chǎn)生了多少金額的費用,我們就開多少金額的專項發(fā)票,比如1000塊運費,和90的稅,發(fā)票的價稅合計為1090。但實際中,1000塊錢,我們只向貨主收7個點的稅(政府對網(wǎng)絡貨運公司的稅有部分返還,我們愿意讓一部分利給客戶),那這種情況,附屬類是否可以應用在這里,發(fā)票的價稅合計額度為1070?發(fā)票上這個附屬類應該怎么填才對? 和貨主簽的協(xié)議,是不是可以按照每個月對方和我們保證多少量,全部的每張發(fā)票,我們都按照協(xié)議稅點開。還是說,需要我們和貨主協(xié)議,先達到多少量,這些量按照正常的金額開,完成保底額度之后,我們才能夠按照協(xié)議稅點開?此外,稅務局對于協(xié)議還有哪些要求和限制呢? 這種附屬類是屬于折扣銷售嗎?和平銷返利是不是同一種?
您好,老師!目前單位從采購方開來一張發(fā)票提請付款,這個發(fā)票是本月開具的。可是采購對應的合同是19年底簽的,而且采購合同上寫的軟件服務期卻是18年6月到19年9月底。也就是這個當月開具的發(fā)票對應的服務是18年到19年的服務。涉及金額很大,這種情況財務該如何處理,目前這個問題很棘手。上面領導意思錢肯定得付!可是我作為財務應該給出什么意見 能讓付錢的情況下還不影響18 19年的損益。因為按照我的理解,這個可能需要改之前年度的損益。可是有些人說發(fā)票是今年開的 ,就算今年的成本。 (我們單位承接的這個服務是政府的,然后分包給別人一部分,之前都是先交付才簽合同,政府跟我們簽的合同是19年底,所以我們跟分包商也只能簽19年底。但是活是18年干的)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
老師,我們是建筑總承包企業(yè),屬于大包,我們自己買主材,把輔材和勞務分包出去了,一般計稅方式。要求分包方提供專用發(fā)票來結(jié)算工程款,我們扣除稅款和管理費,剩下的按照提供的發(fā)票匯款。我們公司目前想這樣做,分包方來我們公司辦理撥款之前,我們要先給開發(fā)公司開具工程款發(fā)票,這時銷項稅就產(chǎn)生了,目前分包方還沒有給我們提供成本發(fā)票,所以我們會先讓分包方按照9%的稅及附加,先把稅款交到我公司,等分包方拿來多少進項,我再返還給他稅款,這樣的話,這個稅做到其他應付款里面,返還的進項稅肯定小于銷賬,那其他應付款一直有余額怎么辦老師?我不知道這種方式收入稅款是否合理
1、某公司于2025年1月1日購入A公司股票10萬股作為交易性金融資產(chǎn),每股價格為10元(包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利0.5元/股),另支付交易費用5,000元。2025年3月31日,該股票公允價值上升至每股12元。2025年6月30日,公司收到上述現(xiàn)金股利。2025年7月1日,公司將所持A公司股票全部售出,每股售價為13元,款項已存入銀行賬戶。要求編制該公司2025年1月1日購入A公司股票時的會計分錄。編制2025年3月31日確認公允價值變動損益的會計分錄。編制2025年6月30日收到現(xiàn)金股利時的會計分錄。編制2025年7月1日出售A公司股票時的會計分錄,并計算投資收益。2、某公司于2025年1月1日購入C公司股票10萬股作為交易性金融資產(chǎn),每股價格為20元(其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利每股1元),另支付相關交易費用4,000元。以下是公司在2025年內(nèi)發(fā)生的與該交易性金融資產(chǎn)相關的業(yè)務:2025年1月1日,購入C公司股票。2025年3月31日,該股票的公允價值上升至每股22元。2025年6月30日,收到上述現(xiàn)金股利。2025年9月30日,該股票的公允價值下降至每股21元。
老師,云星空企業(yè)版,設置下推的入庫單如何刪除
請問費用占比怎樣算?毛利率怎樣算?
老師好,房租攤銷只攤銷了一半,搬家了 那這個攤銷怎么處理
老師,這個法條,如果,我取得的是非經(jīng)營收入,我申報的時候是按照一般納稅人的稅率去繳納增值稅,那這樣我小規(guī)模期間取得的進項能否抵扣
職工教育經(jīng)費為什么不按標準扣除?實際11。標準43.2不也沒超限額嘛
張三給我轉(zhuǎn)1萬塊錢,寫手機時候按照張三要求寫給了李四 ,這種情況下 誰能拿著憑著找我 張三拿著轉(zhuǎn)賬記錄 李四拿著收據(jù)
老師為什么員工的工資直接能扣除,勞務工資需要代開發(fā)票呢
第5問,借款利息不需要調(diào)整嗎?老師
老師,設置了下推的生成采購發(fā)票的,入庫單如何刪除
明白了,老師,那我自己成立公司是不是就乜有任何的意義了,因為成立這個公司就是為了解決這個進項不夠的問題,如果按照6%全額開或者按照6%差額服務費來開,我注冊公司自身都需要在繳納同樣的稅款給稅務局對吧,這樣進出都一樣,完全實現(xiàn)不到多獲取進項的目的對吧,這種方式是不是一開始就考慮的不周到,是行不通的對吧
你好1;如果你想開展其他公司業(yè)務;? ? ?成立這個公司也可以 ;? 比如你 要做支付服務費去給其他公司? (假如不成立公司的話; 你成立一個公司也可以的;)、如果按6%開票;沒有進項稅; 就行不通;反而會造成你稅負高的?
老師,您的意思我是不是可以這么理解,就是如果我成立了這個公司,除了解決本體公司人力成本這個業(yè)務之外如果還能其他的業(yè)務(就是可以獲取一些進項的的業(yè)務),這樣可以考慮成立這個公司對吧,因為如果我成立這個公司只有這一個業(yè)務的話,只會產(chǎn)生銷項不會產(chǎn)生進項,這樣稅負就是滿負荷的,沒有任何意義對吧
你好1;? 對的 ;2.? ? 那 就稅負很大; 對的; 理解對哈?
老師,我現(xiàn)在能理解為什么更多這種情況都是找外包公司了,外包公司為什么能給我們開具全額發(fā)票了,因為他們還有很多其他業(yè)務進項,所以有底氣開全額專票對吧
對的; 就是為了解決個稅和社保問題; 還可以取得發(fā)票;只是說會支付一部分 費用的; 對的?
謝謝老師,學到了很多!!等會結(jié)束一定五星好評!!
不客氣的; 謝謝哦 ;滿意請給予評價?
老師,您說的這個個稅和社保問題,我展開來說,您看對嗎哈,就是個稅是說(如果給外包公司的話,員工按照個人經(jīng)營所得繳納個稅,稅率會非常低對吧,這樣員工到手工資就高了),社保是說(如果給外包公司,外包公司就社保這一塊不會給員工繳納了,員工可以根據(jù)需要自己去找地方繳納,這樣員工到手工資也就高了),老師我理解對嗎
你好; 為什么會按經(jīng)營所得稅 ;? 對方當成員工; 也是按工資個稅來報哦;?
好的呢,老師,那您說的解決個稅和社保問題具體是
你好; 就是有的企業(yè)不想自己公司買社保;? 外包出去; 讓對方公司去報個稅和社保; 開發(fā)票給你做費用?
就是社保這塊自己公司不管了對吧,但是這塊費用對方肯定是含在了服務費里面對吧
你好 ; 是的;對方去負責的;? ? ; 支付服務費 ;社保和工資代支付的?