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老師,買賣合同,印花稅申報的計稅依據是不是含稅的銷售購進和含稅的銷售收入合計?

2023-06-12 12:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-12 12:15

同學,你好 看合同金額,合同金額是含稅就是含稅,不含稅就是不含稅

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快賬用戶4947 追問 2023-06-12 12:16

我們購進都是含稅價,銷售也是,是不是這兩項合計?

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:16

同學,你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶4947 追問 2023-06-12 12:17

老師,本期的進項稅不是銷售商品的進項,是其他商品進項,這個要怎么算

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快賬用戶4947 追問 2023-06-12 12:18

是直接計算成本加成本的進項就可以了還是成本加本期勾選的進項稅

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:18

同學,你好 你要看是什么合同的進項,是不是印花稅的范圍

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快賬用戶4947 追問 2023-06-12 12:18

我們是銷售合同,銷售建筑材料

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快賬用戶4947 追問 2023-06-12 12:19

只是有的發票是整數大額,有的是小額的,我選的小額湊整的

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齊紅老師 解答 2023-06-12 12:21

同學,你好 銷售合同,銷售建筑材料,屬于印花稅的范圍

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同學,你好 看合同金額,合同金額是含稅就是含稅,不含稅就是不含稅
2023-06-12
你好,如果合同金額里面寫了加稅分離,那就是需要按照不含稅申報的。
2024-05-24
您好,沒錯的,是這么申報的。
2024-05-20
同學你好 這個就是按照含稅的 合同如果是不含稅那就按照不含稅
2022-01-20
不包括單獨體現的增值稅。
2022-10-09
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