同學(xué)您好,應(yīng)該來說是購貨合同和銷售合同的,根據(jù)合同金額
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
老師,印花稅的計稅依據(jù),是只有銷售合同的金額嗎,采購合同的要不要交印花稅的,還有計稅依據(jù)是不含稅金額,還是含稅金額呢?
老師你好,印花稅購銷合同的計稅依據(jù)是哪個數(shù)據(jù)呢?包括采購合同和銷售合同么?合同是含稅金額計稅依據(jù)就是含稅金額么?
印花稅計稅依據(jù)是:采購合同和銷售合同合計金額? 如采貿(mào)易行業(yè):購合同金額是10000元,銷售合同是15000元,計稅依據(jù)就是10000+15000=25000元*0.0003=7.5元的印花稅嗎?
請問老師,印花稅購銷合同,計稅依據(jù)=采購合同+銷售合同未稅金額是嗎?
發(fā)的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產(chǎn)成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負(fù)數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負(fù)數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候?qū)懙姆咒浝镉羞@個用進(jìn)項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進(jìn)項沖減主營業(yè)務(wù)成本嗎
農(nóng)業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預(yù)付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進(jìn)來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財務(wù)報告(月報)是需要報什么?
財務(wù)人員從哪個環(huán)節(jié)確認(rèn)可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準(zhǔn)備資料?
購貨合同是指哪些呢?購買辦公用品也屬于納稅范圍么?
就是您購進(jìn)貨物的,應(yīng)該來說也是需要算的,
我們是培訓(xùn)企業(yè),雙方簽訂的培訓(xùn)協(xié)議也屬于購銷合同嗎?
培訓(xùn)合同不需要交印花稅的