你好。現(xiàn)在給他補(bǔ)充申報(bào)上就行。
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師您好!請(qǐng)教下您,老板原來(lái)是在我們公司發(fā)工資,繳納社保和公積金的,4月份所屬期不在我們公司發(fā)工資和繳社保了,但是仍然需要繳納公積金。那我在申報(bào)4月所屬期的個(gè)人所得稅時(shí)還需要申報(bào)嗎?假如要申報(bào)是按什么金額
老師,你好,有人幫我們公司安裝了空調(diào),安裝費(fèi)20000元,他今天去了稅務(wù)局申請(qǐng)代開了發(fā)票給我們,發(fā)票備注欄寫明了“購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前辦理勞務(wù)報(bào)酬所得,個(gè)人所得稅預(yù)扣預(yù)繳,”這個(gè)購(gòu)買方指的是我們公司嗎?是要我們公司幫他代扣代繳嗎?20000元的勞務(wù)報(bào)酬該扣多少個(gè)人所得稅呢?
老師,我公司在4月份付張三幫忙了拆裝空調(diào)的勞務(wù)費(fèi),他4月開了發(fā)票來(lái),我們4月也付了款的,所需繳納的個(gè)人所得稅我們公司也預(yù)扣了下來(lái)的,但是5月申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候忘記幫他申報(bào)了,能在6月份幫他補(bǔ)申報(bào)嗎?
老師,社保賠償工傷款5萬(wàn)到公賬上面,是員工的醫(yī)藥費(fèi),有員工的醫(yī)藥費(fèi)發(fā)票,發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)分錄要怎么做啊
財(cái)務(wù)人員轉(zhuǎn)正述職對(duì)公司的建議,有哪些?
請(qǐng)教下,我們企業(yè)有套房產(chǎn)出租中,每個(gè)月確認(rèn)收入成本,但是現(xiàn)在一次繳納了一年物業(yè)費(fèi),如果想按成本匹配原則是不是要分?jǐn)偰亍5前l(fā)票開了一年的,我怎么做分錄呢
老師好,其他公司免費(fèi)提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所給我們公司使用,需要做賬務(wù)處理嗎
你好,我們是一般納稅人,取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)可抵扣稅額19021.67分別是金屬制品鋁合金門窗、非金屬礦物制品萬(wàn)年青水泥、非金屬礦物制品瓷磚。開具銷項(xiàng)發(fā)票13個(gè)點(diǎn)稅額20707.97分別是金屬制品鋁合金、非金屬礦物制品水泥、非金屬礦物制品瓷磚。項(xiàng)目名稱大類都一樣,下面小名稱會(huì)有不一樣。會(huì)不會(huì)影響抵扣稅額,然后我的增值稅額會(huì)多少?
老師,我們公司臨時(shí)招聘了幾個(gè)人,差不多干7-8個(gè)月,這期間的工資薪金怎么發(fā)放比較合理
稅務(wù)登記時(shí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以和法人同一個(gè)人嗎?會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
材料移送到別的項(xiàng)目使用,需要什么資料留檔備查
24年度預(yù)估成本五十萬(wàn),年初紅沖預(yù)提數(shù)據(jù),現(xiàn)在匯算清繳前還是負(fù)的18萬(wàn),是不是申報(bào)時(shí)候要調(diào)增18萬(wàn)?
跨年的發(fā)票開紅字,做以前年度調(diào)整損益,當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總額,沒有減去開紅字的金額,稅務(wù)局報(bào)稅上的銷售收入減去了這個(gè)紅字的金額,憑證里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,要不要調(diào)賬,怎么做憑證
好的,謝謝新新老師!
?你好同學(xué): 不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ),切勿回復(fù)!