你好: 由于財政直接支付給社會保險基金管理局的退休人員生活補(bǔ)貼,沒有經(jīng)過你們單位基本戶,所以你們無法從銀行等賬戶流水中查看到這一筆款項的收入記錄。但是財政支付這筆費(fèi)用的目的,是為了保障你們單位的退休人員的生活補(bǔ)貼,因此這筆款項應(yīng)該被計入你們單位的退休人員生活補(bǔ)貼支出。 具體操作上,可以在記賬中增加一條退休人員生活補(bǔ)貼支出賬務(wù),將這筆款項的金額記入這條賬務(wù)。需要在備注中說明這筆款項是財政直接支付給社會保險基金管理局的,并且沒有經(jīng)過你們單位的基本戶。這樣,你們單位的退休人員生活補(bǔ)貼支出就與實(shí)際支付給退休人員的生活補(bǔ)貼總額相符,兩者可以對賬無誤。 希望對你有幫助。
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費(fèi)等費(fèi)用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費(fèi),也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費(fèi)用的賬都補(bǔ)上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補(bǔ)上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
尊敬的老師,您好!我初次干財務(wù),基礎(chǔ)薄弱,單位主營打水井,通過招投標(biāo)承攬工程,在去年承攬了10眼財政項目為牧區(qū)牧民打井工程,合同中只約定了每眼機(jī)井5萬元,10眼機(jī)井共計50萬元;另外,合同中沒有約定自籌資金一項,要求每一眼機(jī)井,老鄉(xiāng)向我單位交自籌資金0.5萬元,10眼井自籌資金共計5萬;驗收完工后,我單位開具增值稅發(fā)票50萬元,我單位肯定可以把財政撥下來的工程款這塊資金50萬元確認(rèn)收入,對另外一塊自等資金5萬元是否可以確認(rèn)收入?因為我們的主管局要求把5萬的牧民自等資金中的2萬元轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位,另外的自等資金3萬,主管局允許我單位自由支配(這3萬肯定是屬于我單位的款項了),請問:①在老鄉(xiāng)向我單位交來自籌資金共計5萬時,怎樣記會計分錄?時隔幾個月后②轉(zhuǎn)給本糸統(tǒng)的其他單位的自籌資金2萬元,怎樣記會計分錄?③確認(rèn)留到本單位支配的3萬元自籌資金,怎樣記會計分錄?
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運(yùn)營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi),這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費(fèi)一共有13萬,專管員找我就是費(fèi)用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰耍偛靠偙O(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴眨尞?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費(fèi)用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
云南省羅平縣社保中心出納員史勇利用自己管理的7個銀行賬號,在3年期間竊用社保資金196.57萬元。曲靖市中級人民法院依法判處史勇有期徒刑15年,并處沒收財產(chǎn)10萬元,繼續(xù)追繳未追回的贓款133.91萬元。(1)自制假單據(jù)“自收自支”。2000年9月史勇大學(xué)畢業(yè)后分配到該縣社保中心負(fù)責(zé)開具住院醫(yī)療發(fā)票等工作。有一次同學(xué)聚會,其他同學(xué)與自己經(jīng)濟(jì)實(shí)力的反差強(qiáng)烈地刺激了史勇,成為他日后犯罪的主要動因。2002年8月自制收據(jù)收取當(dāng)?shù)鼐用竦淖≡褐委熧M(fèi)用1.38萬元,但單據(jù)沒交給當(dāng)時的出納員。這樣,史勇以隱瞞收入不上交的方式貪污了數(shù)筆款項。(2)自己給自己劃支票。2003年1月,史勇任社保中心出納員,他再也用不著采用截流收入的方式作案了,而是通過私自購買銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票,并偷蓋財務(wù)公章、開具現(xiàn)金支票、電匯等手段貪污公款,在自己管理的7個銀行賬戶中進(jìn)行了75次取款操作,共計盜用資金220萬元,所開具的銀行結(jié)賬單據(jù)存根都被其燒掉或丟掉。其間,史勇還采用隱瞞支出、賬戶間相互拆補(bǔ)、串戶記賬等方式對其盜用的資金進(jìn)行了掩飾,并存入了部分現(xiàn)金彌補(bǔ)被其盜用的資金損失。2006年某單位向社保中心轉(zhuǎn)賬35
我們填報匯算清繳報表時,發(fā)現(xiàn)工會經(jīng)費(fèi)超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時當(dāng)月會做計提,次月發(fā)放后做沖減,每月計提沖減,滾動一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計提工資(金額較大),24年年末計提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進(jìn)行了裁員,計提差大概是100多萬,而工會經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計提差導(dǎo)致我們的實(shí)際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請問老師這個有什么方法可以解決嗎?
老師,運(yùn)輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點(diǎn)錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個臨時戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進(jìn)的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
機(jī)動車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補(bǔ)繳1.4萬元,請問當(dāng)年所得稅需要調(diào)整嗎
請問老師,我在報匯算清繳基本信息填寫股東信息的時候,下面沒有自動帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個納稅人信息查詢,我點(diǎn)投資方信息,里面啥也沒有,這個怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費(fèi)、代訂住宿費(fèi)、代訂機(jī)票、航空保險,這些發(fā)票入什么費(fèi)用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?
那我財務(wù)會計跟預(yù)算會計應(yīng)該怎么記呢?
收到撥款時 借:其他應(yīng)收款-退休人員生活補(bǔ)貼 貸:非財政撥款收入 同時在預(yù)算中做 借:資金結(jié)存-貨幣資金 貸:非同級財政撥款收入
只做這一個會計分錄可以了嗎,還是做一個收入的,然后接著做一個支出的反分錄?
你好: 要做的 支出時 借:其他費(fèi)用——退休人員補(bǔ)貼 貸:其他應(yīng)收款 同時 借:其他支出——退休人員補(bǔ)貼 貸:資金結(jié)存——貨幣資金
我們基本戶沒有資金的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出,可以記資金結(jié)存-貨幣資金?
你好 按我的理解是這樣,因為這個錢是撥給咱們公司的 你也可以問一下別的老師,對比一下 謝謝