你好; 比如說如,企業所得稅稅率為25%,研發費用的加計扣除額為80萬元,則研發加計扣除的稅前扣除額為80萬元×25%計算的??
老師好,想咨詢下研究開發費用加計扣除減免稅額 跟研發加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師,研發費用加計扣除減免稅額=研發費用*加計扣除100%x所得稅率,是這樣計算的嗎?公司利潤為負數?可以享受研發費用加計扣除減免稅額嗎?
老師,研究開發加計扣除所得稅減免額怎么計算?是用加計扣除額x所得稅稅率嗎?
研發加計扣除所得稅減免額是怎么計算
老師,研發費用加計扣除所得稅減免額怎么計算
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現金折扣和商業折扣的區別
你好,老師,想問過問題,預付賬款發票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
老師,請問跟公司簽訂勞務協議的員工,怎么申報個稅?也是按照工資薪金申報個稅嗎?
工商年報海關減免稅監管貨物里面的經營補充信息存貨流動資產流動負債經營現金凈流量,年初所有者權益營業利潤,怎么填寫?
現在是5月份,我們5月份才做4月份的賬。然后我們發現有一張4月份的發票,我們已經入賬了。然后今天發現對方紅沖了會計,賬務應該怎么處理?
老師,你好。我在工作的時候,比如說excel表,我檢查了完一個單元格之后,我可能還是會忍不住再看一下它是否正確 我在網頁里做好篩選條件之后,導出來數據之后,有的時候還忍不住看一下條件是否正確 您能幫我想個好的辦法嗎?讓我自己能夠更相信自己
老師、應收賬款余額在貸方 表示什么意思?
請問 暫估入庫票回來后發現估高了 那么成本結轉需要沖回成本 是同方向紅字沖回嗎 那么庫存臺賬上怎么處理呢
老板從銀行賬戶取出10000元作為備用金,這個要怎么記?
老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢
老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢
你好;? ?你虧損了。 就不會 繳納所得稅的; 只是根據你們的研發費用的加計扣除減免的金額來考慮的?
那這個研發費用加計扣除所得稅減免額我要填嗎,還是填寫0呢,填上去利潤是正的,有什么影響嗎
你好; 要寫金額哈 ;寫金額的 ; 只是這樣會增加你的 金額是負數的;??
那這塊我怎么寫呢
正常寫; 你計算出來了多少金額; 寫多少? ?
就是我寫的這個金額,研發費用是388.51萬元,乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊
你好; 你是寫那個表格;? 截圖? ?具體寫那個欄次 ? 截圖來看看??
就是這些
你好;? 你的 企業所得稅稅率是 好多; 符合小微嗎 ? 你是直接按15%計算即可;? ? ?比如當期研發費用100萬,加計扣除75%,用100*75%=75萬,即應納稅所得額調減75萬。 到時你的加計扣除減免額=加計扣除額75×企業所得稅稅率25%或者 其他比例??
我們加計時100%,所得稅率是15%
你好; 那你就按照100%來計算 和15%計算即可;? 公式自己帶數據進去算??
研發費用是388.51萬元,加計扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊.我們凈利潤是負的才對
你好;? ?是的; 就寫這個金額哈 ;? ?你寫加計扣除抵減; 抵減后; 凈利潤還是按你利潤表里面的去寫哈? ?‘這個抵減是影響應納稅所得額? ?’
老師,我這么填寫就是凈利潤那塊自動出來金額,那個計算凈利潤的公式是,凈利潤=利潤總額-所得稅費用+研發費用加計扣除所得稅減免額
你好;? 對的; 凈利潤是是這樣算的;;抵減了的
正常我們計算凈利潤不是=利潤總額-所得稅嗎
那我直接這么填寫老板說我哪來的利潤,我怎么說呢
你好; 正常? 利潤表里面是這樣來算的; 你這個是工商局官網里面年報的數據還是 什么系統里面的??