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老師,研發費用加計扣除所得稅減免額怎么計算

2023-06-06 13:58
答疑老師

齊紅老師

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2023-06-06 14:05

你好; 比如說如,企業所得稅稅率為25%,研發費用的加計扣除額為80萬元,則研發加計扣除的稅前扣除額為80萬元×25%計算的??

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:08

老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:08

老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢

老師,那這個計算有問題吧,我們凈利潤是虧損的,這按著這個填報怎么還產生了利潤呢
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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:09

你好;? ?你虧損了。 就不會 繳納所得稅的; 只是根據你們的研發費用的加計扣除減免的金額來考慮的?

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:10

那這個研發費用加計扣除所得稅減免額我要填嗎,還是填寫0呢,填上去利潤是正的,有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:12

你好; 要寫金額哈 ;寫金額的 ; 只是這樣會增加你的 金額是負數的;??

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:18

那這塊我怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:19

正常寫; 你計算出來了多少金額; 寫多少? ?

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:23

就是我寫的這個金額,研發費用是388.51萬元,乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:24

你好; 你是寫那個表格;? 截圖? ?具體寫那個欄次 ? 截圖來看看??

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:35

就是這些

就是這些
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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:38

你好;? 你的 企業所得稅稅率是 好多; 符合小微嗎 ? 你是直接按15%計算即可;? ? ?比如當期研發費用100萬,加計扣除75%,用100*75%=75萬,即應納稅所得額調減75萬。 到時你的加計扣除減免額=加計扣除額75×企業所得稅稅率25%或者 其他比例??

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:41

我們加計時100%,所得稅率是15%

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:46

你好; 那你就按照100%來計算 和15%計算即可;? 公式自己帶數據進去算??

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:46

研發費用是388.51萬元,加計扣除是100%,388.51*100%=388.51.乘以所得稅稅率,388.51*15%=58.27萬元,那就填寫這個數字嗎,但凈利潤變成50多萬了啊.我們凈利潤是負的才對

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:47

你好;? ?是的; 就寫這個金額哈 ;? ?你寫加計扣除抵減; 抵減后; 凈利潤還是按你利潤表里面的去寫哈? ?‘這個抵減是影響應納稅所得額? ?’

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 14:56

老師,我這么填寫就是凈利潤那塊自動出來金額,那個計算凈利潤的公式是,凈利潤=利潤總額-所得稅費用+研發費用加計扣除所得稅減免額

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:57

你好;? 對的; 凈利潤是是這樣算的;;抵減了的

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 15:01

正常我們計算凈利潤不是=利潤總額-所得稅嗎

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快賬用戶3136 追問 2023-06-06 15:02

那我直接這么填寫老板說我哪來的利潤,我怎么說呢

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齊紅老師 解答 2023-06-06 15:04

你好; 正常? 利潤表里面是這樣來算的; 你這個是工商局官網里面年報的數據還是 什么系統里面的??

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你好; 比如說如,企業所得稅稅率為25%,研發費用的加計扣除額為80萬元,則研發加計扣除的稅前扣除額為80萬元×25%計算的??
2023-06-06
您好,這個是按研發支出百分之百加計扣除。
2024-05-09
你好;? ?1.研究開發費用加計扣除減免稅=研究開發費用加計扣除金額*所得稅稅率? ?;2,。? 高新技術企業減免稅=應納稅所得額*10%? ??
2023-02-15
你好 這個是看你匯算清繳的主表的,也就是A107012表最下面的數據的
2023-03-27
你好,學員,研發加計扣除是100%,就是加計扣除100萬
2022-02-28
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