您好,公司名下的好,可以抵扣費(fèi)用,然后進(jìn)項(xiàng)稅也屬于固定資產(chǎn),網(wǎng)簽屬于固定資產(chǎn)可以計(jì)提折舊,契稅和維修基金可以計(jì)入成本,能折舊
請(qǐng)問(wèn)公司名下購(gòu)入的住宅專票可以抵扣嗎?計(jì)提折舊是根據(jù)房屋產(chǎn)權(quán)年限進(jìn)行折舊嗎?如果用于投資,如何做折舊分錄?如果用于法人住宅如何做折舊分錄?是先以毛坯房入在建工程,然后入固定資產(chǎn)折舊,裝修完以后再入固定資產(chǎn)折舊嗎?
工程款抵頂?shù)姆课葸^(guò)戶到公司名下好還是個(gè)人名下好?這樣的房屋可以計(jì)提折舊嗎? 過(guò)戶到公司名下的話費(fèi)用高不高? 對(duì)方開(kāi)具的購(gòu)房發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎? 網(wǎng)簽的房屋屬于固定資產(chǎn)嗎?能計(jì)提折舊嗎? 契稅和維修基金可以計(jì)入固定資產(chǎn)成本嗎
老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門(mén)招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說(shuō)的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下、(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資10000000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批,入賬成本為200000元,相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為500000元。應(yīng)計(jì)工程人員工資1000000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平 通過(guò)本任 均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)可使用20年,預(yù)計(jì)凈殘值為600000元。 計(jì)劃成) (2)2021年7月,乙公司計(jì)提生產(chǎn)車(chē)間機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)500000元,車(chē)間廠房折舊費(fèi)390 000元,銷(xiāo)售部門(mén)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)600000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)400 000元。 要求: 1.根據(jù)資料(1),編制甲公司自行建造固定資產(chǎn)和計(jì)提固定資產(chǎn)折舊相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(填入表5-3-1中)。 2.根據(jù)資料(2),編制乙公司計(jì)提固定資產(chǎn)折舊相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(填入表5-3-1中), 表5-3-1 會(huì)計(jì)分錄編制
甲公司和乙公司均為增值稅一般納稅人,發(fā)生的與固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料如下、(1)2021年1月,甲公司自行建造一棟辦公樓。以銀行存款購(gòu)入為工程準(zhǔn)備的各種物資10000000元,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額為1300000元,全部用于工程建設(shè)。領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料一批,入賬成本為200000元,相關(guān)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為26000元。領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為500000元。應(yīng)計(jì)工程人員工資1000000元。支付的其他費(fèi)用并取得增值稅專用發(fā)票,注明安裝費(fèi)300000元,增值稅稅額27000元。2021年11月,工程完工并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該辦公樓采用年限平通過(guò)本任均法計(jì)提折舊,預(yù)計(jì)可使用20年,預(yù)計(jì)凈殘值為600000元。(2)2021年7月,乙公司計(jì)提生產(chǎn)車(chē)間機(jī)器設(shè)備折|費(fèi)500000元,車(chē)間廠房折舊費(fèi)390000元,銷(xiāo)售部門(mén)固定資產(chǎn)折舊日費(fèi)600000元,行政管理部門(mén)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)400000元。要求:1.根據(jù)資料(1),編制甲公司自行建造固定資產(chǎn)和計(jì)提固定資產(chǎn)折舊相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄(填入表5-3-1中)。2.根據(jù)資料(2),編制乙公司記提固定資產(chǎn)折舊會(huì)計(jì)分錄
哪位老師幫我做一下經(jīng)濟(jì)法,謝謝啦
我們請(qǐng)別人做專利代理 產(chǎn)生的費(fèi)用怎么入賬 只是簽了合同 沒(méi)收到票也沒(méi)有付款
在電子稅務(wù)局對(duì)法人進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證
老師, 我發(fā)現(xiàn)第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)錯(cuò)了,少提了印花稅,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)虛高了,當(dāng)時(shí)改了賬,可能忘改資產(chǎn)負(fù)債表了,其余表都對(duì),現(xiàn)在修改會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
公司內(nèi)部投標(biāo)所用財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)對(duì)外嗎
您好老師,進(jìn)口貨物用設(shè)置“應(yīng)交關(guān)稅”會(huì)計(jì)科目嗎
老師,工商辦完注冊(cè),稅務(wù)登記、開(kāi)戶,在一個(gè)月內(nèi)沒(méi)辦咋整?會(huì)罰款嗎?
老師你好,幫我看看這個(gè)分錄是正確的還是錯(cuò)誤的呢,有個(gè)老師說(shuō)是對(duì)的,有個(gè)老師說(shuō)不對(duì)
老師您好,麻煩問(wèn)一下公司之間不同法人,大額借款,怎樣處理合適
現(xiàn)金流量表里:代收代付的貨款屬于哪個(gè);保證金支付和退回屬于哪個(gè)。哪些是屬于現(xiàn)金流量的項(xiàng)目?
如果網(wǎng)簽到公司名下,公司用不用繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅
當(dāng)然是需要的了,持有期間需要
抵頂?shù)姆课萦?jì)提折舊的話只能計(jì)提到管理費(fèi)用,這樣管理費(fèi)用是不是會(huì)過(guò)高?(抵頂?shù)姆课葺^多的話)
如果你房屋過(guò)多的話確實(shí)會(huì)大