個體戶它也有小規模的,只要是小規模的可以
請問老師,個體工商戶一個季度開具增值稅普通發票不超過30萬可以免交增值稅,那么個體工商戶開具增值稅專用發票是不是也是一個季度不能超過30萬
老師:個體戶月不超10萬開票,季度不超30萬開票,免交增值稅。那我可以一個季度一次性開票30萬嗎?
請問個體戶也是季度開票不超30萬免增值稅嗎
個體戶普票一個季度免增值稅30萬發票,如果超過30萬,如果開票40萬,是不是連前面的30萬也一起交增值稅?
老師,核定征收的個體戶也是開票季度不超30萬的免增值稅嗎?超過1%
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
就是個體戶,不是小規模
個體戶分一般納稅人和小規模,你不是小規模,難道是一般納稅人嗎?
這不就是不知道才問嗎
你截圖你的稅種認定 我的信息 企業信息里面有
你這么一問 沒法判斷了 其他的人不知道你們是啥 只有你們自己知道
發不了截圖
那你看一下你的增值稅是按季度申報還是按月的。
那小規模個體戶是不超30萬免增值稅稅嗎
是的,享受這個政策的你們是小規模。
好的謝謝
不用客氣,周末愉快。