您好 還款 借 應付帳款 貸 短期借款 借 銀行存款 貸 應付帳款 借 短期借款 貸 銀行存款
我們公司從銀行貸款300萬,銀行下款到我們的供應商賬戶,限定了貸款用途用于采購原材料。其實不是的,供應商對私把300萬對私轉給了我們。還要給我們開票?這樣對嗎?
老師,我們公司幾年前向銀行貸款200多萬,當時用銀行直接把貸款直接付給一個供應商了,所以現在這個供應商賬上掛了100多萬的應付賬款借方,如果我不消化這筆錢,有什么風險呢
老師,銀行給我們開了1000萬的銀行承兌,我們把其中的400萬用來支付貨款了 借:應付賬款~供應商 400萬 貸:應付票據 400萬 這樣供應商的賬也下了,票據也掛上去了 剩余的600萬的票據還在我們的賬上,我應該怎么掛上去
我們和商業保理公司就甲方的應收賬款簽了個有追索權的保理融資業務,比如融資300萬,保理公司通過他自己的銀行賬戶把這三百萬直接打到我們的三個供應商的賬戶里,我們應該怎么做賬?可不可以把保理公司過賬這個賬戶虛擬成我們得賬戶做賬?借:銀行存款300萬(保理公司賬戶)貸:短期借款,然后借:應付賬款(供應商1) 貸:銀行存款(保理公司賬戶)?謝謝!
請問老師,我司向銀行貸款100萬,可是銀行要我們補個合同并把貸款打給合同中的供應商。可是我的貸款是要做正常的日常開支,付房租,人工等等。如果貸款打給供應商了,怎樣合理的處理把這筆貸款給到我司這邊
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
老師,我公司小貨車準備出售,賬面上已計提完折舊,只剩下殘值,這項固定資產首先要轉入固定資產清理。 借:固定資產清理(?是否就是殘值) ?? 累計折舊(包含所有折舊) 貸:固定資產
注冊新的公司從業人數填多少人?不是個體戶
沒有發票的,我用暫估原材料做賬,等發票回來了正常做原材料入庫再沖銷暫估原材料。那么有收入,結轉成本時。結轉用的科目是有原材料還是原材料-暫估呢
高鐵票可以抵扣嗎?綠色那種紙質的
老師好,股東往銀行賬戶打款,備注入資還是投資款?
老師,企業是有限公司,小微企業,小規模納稅人,老板拿來一張健身房的發票,名目是“體育服務*健身費”,這個可以報銷么?如果非要報,我可以給她按分紅扣個稅么?(企業是虧損狀態) 么別的東西就一張發票5600元
非樸老師勿擾,送貨單視為采購入庫單,現在是4聯式,供應商一聯,采購一聯,倉庫一聯,財務做賬一聯,成本會計從哪里要一聯合適,
老師,員工5月份參加醫社保繳納,那個人承擔的醫社保扣的是發放4月份工資扣,還是發放5月份的工資扣
老師,您好!我們2024年核銷了一些應收賬款,會計分錄,借:壞賬準備,貸:應收賬款,有一些有法院的裁定書,有一些沒有法院的裁定書,這個做匯算的時候要怎樣申報呢
借款 借 應付帳款 貸 短期借款 借 銀行存款 貸 應付帳款
供應商之前幫忙中轉一下,并沒有實際業務
還款的會計分錄還是不能平賬,這樣的話原來賬面上的短期借款還在上面
您后面又借款了啊