你好。可以的,先入賬抵扣,然后再開紅字信息表。
老師,我想問下,我們是購貨方,11月份對方開了張發票給我們,現在發現這筆金額是我們多付了的,要退這筆費用,但是我已經抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發票給我,但是對方現在說紅字發票是不用給我們的,那我現在沒有發票,什么都沒有,我可以直接入賬沖紅原來的那張發票嗎?
老師你好。我公司開出去的銷項票對方認證了,現在要求開負數。對方開,請問那抵扣聯跟發票聯不用給我公司吧? 還有就是我公司的進項專票認證了,現在對方要求開紅字發票,抵扣聯發票聯也不用寄回給對方吧? 我這邊操作開好紅字就把信息表給對方,然后在這個月報稅的時候做進項轉出就好了,是嗎?
公司上個月購買的勞保鞋,因為質量不好我要退貨,且只收到抵扣聯一張進項專票(缺發票聯),我專門未認證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發票抵扣聯,無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對于現在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負數發票,我方該如何做賬務處理呢?
老師,我公司2021年收到購買設備的發票聯和抵扣聯,但是一直沒有入帳,也沒有抵扣,因為銷售方是國企,需要我們這邊抵扣在沖紅,我這邊該怎么做呢,是先入帳,然后抵扣進項,在開紅字發票給對方嗎,她要求今天下午給他開紅字過去
哪張作為憑證附件,一個有編號,一個沒編號,還有紅沖的那張票,購買方沒有抵扣,但是跨月了,是不是需要把對方那張錯誤的發票讓購買方給我們寄回來,然后我開出的這張紅字發票是不是需要寄給客戶。我把紅沖以后又開了一張正確的稅號的發票給寄過去了,但是我們紅沖的三聯發票是全部留在我們公司,還是需要也一起寄過去給購買方呀
老師,公司通過二手車經銷部出售公司皮卡車一輛收到3000元現金,收到二手車開具的普票,當初車買的早增值稅緊張未抵扣,這個現在報增值稅是按照不含稅金額在簡易計稅主表第五行填是嗎?
老師好,公司今天支付了國外一家公司1775歐元的檢測費(產品認證費也可以),我們是從人民幣戶購匯14526.07元到外幣戶的,手續費是150元,,到外幣戶這算后是1775歐元,這個我要怎么賬務處理呢?新手,麻煩關照,謝謝。
老師,可以幫我解析一下這題嗎?我總是繞不出來,這兩個500
深圳市電子普通發票,在電子稅務局查詢不到,是怎么回事
年度利潤總額是負數。匯算時捐贈怎么扣除
職工薪酬明細表,5社保的單位金額 多計提了匯算清繳要不要調增,怎么填寫
老師,我24年折舊,專票原值按含稅金額填寫了,所以折舊就多提了,這樣我填寫匯算清繳是不是調增?
老師好,公司今天支付了國外一家公司1775歐元的檢測費(產品認證費也可以),我們是從人民幣戶購匯14526.07元到外幣戶的,手續費是150元,,到外幣戶這算后是1775歐元,這個我要怎么賬務處理呢?新手,麻煩關照,謝謝。
老師:請問工地有租辦公室和宿舍的,這費用計入工程施工-期間費用-什么里面?
外貿公司,購銷合同,送貨明細需要和購貨發票一起附到憑證里的
可以下午先開紅字信息表給他,然后月底跟別的一起去系統抵扣嗎
因為我現在還沒有確定這個月進項稅額是多少
你好。這不行。你是抵扣了的,發票才是采購方填寫信息表。你還沒有抵扣呢,那你是不用開信息表的。
現在是29號,應該是在報稅期才能正常勾選成功。
就是說,我這邊有等到6月1日的時候才可以去勾選進項嗎
好,是的,是這樣的,報稅期才能勾選成功。
這樣能勾選呀
沒寫不是報稅期,現在是有改嗎
我試了確實不可以,老師,我這邊沒有沒有統計確定,我就沒有辦法給他開紅字發票,對嗎
能勾選,但是咱不能確認,沒有確認就是沒有最終過選成功能勾選,但是咱不能確認,沒有確認就是沒有最終勾選成功呢。
不是報稅期,就是到確認這一步,確認不了。