您好,那你們可以作為服務費吧
老師,我們有一項工程,原先簽訂的合同中約定了開60%材料,40%勞務,因我公司沒有勞務經營范圍,現在要用另一家公司開票給甲方,這么操作的話原合同需要重新改用兩家簽訂,還是簽訂一個補充協議說明勞務改由另一家提供?
建筑行業,投標時A、B兩個公司作為聯合體中標。甲方與A簽訂了總包合同,B公司是做屏蔽門的,直接跟A簽訂了屏蔽門買賣合同,現因A公司資金出現問題,不能正常收付款,想把后續的開票收款都通過B公司來履行。應該簽一個什么協議?具體怎么實施?麻煩老師解答一下。
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務,免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
建筑工程公司,一個合同由兩家合作完成,我們屬于跟甲方簽合同方 那我們跟另一家簽訂協議的時候,不想明面體現管理費 怎么還能把這個費用做出來
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
在考慮能不能讓他多提供一點發票,在所得稅這塊摳出來
你看看人家愿意不
合同是我們來擬,來要求 我現在就是不知道怎么個比例算法
要看你們想盈利多少這個額才可以的
我們兩家活是分開的,只是一個合同,他干的活預估有100萬
對啊,所以要看你們盈利的比例