你好!小規模現在不超過10萬,是可以不用預交的
老師,公司是做建筑安裝的小規模企業,現在開普票是免稅的,在異地施工,需要異地預繳稅嗎?
老師好 小規模建筑勞務公司7月份異地(跨省)施工,并在本月開具了3%的勞務費發票,那我需要在異地預繳哪些稅款
老師你好,我是一個小規模工程公司,現在要開建筑服務*機械租賃費的專用發票,異地施工需要到異地預交稅款嗎?
老師,我們公司是建筑業,做異地工程的,22年開了一張票,是3個點,在當地預繳過稅款,現在23年了,我想紅沖發票重新開一下,這個有影響嗎?需不需要預繳稅款退回,還是直接沖了重新開就好了
老師,你好!小規模的建筑公司異地施工,暫停異地預繳稅款是截止到22年12月嗎?那23年就開始要異地預繳了嗎?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
老師,月收入不超過10萬,增值稅跟企業所得稅都不用預繳嗎?
?你好!是的。都不用的了
好的。那超過10萬就要全額預繳增值稅和企業所得稅嗎?在電子稅務局申報繳納還是怎么操作呢?
?你好!是的。是在電子稅務局辦理外經證,然后網上預交
增值稅預繳稅率是1%?企業所得稅預繳稅率是0.2%嗎?
這個小規模是1%,是的,就是這樣
好的,老師!電子稅務局辦理外經證具體步驟請指導!謝謝!
你好!這個每個省的界面都不同,具體的操作要問當地12366,他們會告訴你具體點擊哪兒
好吧,謝謝老師!
您好,不用客氣的了