你好,這個錯誤有跨年嗎??
老師好,長期待攤費用科目,比如本月發生固定資產維修100萬,沒有付款,本月會計分錄,借:長期待攤費用,貸:其他應付款,到2月會計分錄攤銷,借:管理費用,貸長期待攤費用。如果2月付款,借:其他應付款,貸:銀行存款。是這樣做嗎
2020.10.1-2021.10.31的公司房租,2021年12月收到發票,我是補做的帳,新公司,之前沒有帳,我是這樣做的,好像不對,20.10-21.10每個月都是借管理費用-長期待攤-房租,貸其他應付,11月付錢的,11月借其他應付,貸銀行存款,現在12月來票,感覺按道理應該借長期待攤費用的,但是貸咋整,感覺之前做錯了,應該怎么補救
老師你好,公司裝修設計的款是之前付了7萬,分錄是做借:其他應收款-XXX 70000 貸:銀行存款70000 本月 發票也開了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分錄我要怎么做?我是這么理解的 借:其他應收款-XXX 150000 貸:銀行存款 150000 然后再做發票入賬 借:長期待攤費用 194690.27 應交稅費 進項 25309.73 貸:其他應收款-XXX 220000元 還是錯的我這么做?請告訴我正確的分錄,房子是公司自己的,一般納稅人 ,外賬,裝修款 全部都要入長期待攤費用 按三年攤銷 我知道要次月攤銷 現在發票全部回來了 付款也付完了,要怎么做分錄合理點!
老師好,想請教個調賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現在也沒支付,也沒收到發票, 現在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數,這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!!! 謝謝
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
沒有跨年 我試了幾個更正分錄 長期待攤本年累計借方余額總是不是少100就是多100
你好,是應當計入?管理費用-裝修,錯誤的計入了管理費用-其他,是這個意思???
借:管理費用-裝修 60 借:管理費用-其他40 貸:長期待-裝修60 貸:長期待-其他40 本來應該這樣
你好,那可以這樣調整 借:長期待攤費用—其他? 60 貸:長期待攤費用—裝修? ?60
剛說錯了 我就是這樣調的 這樣看長期待攤這個科目借方本年累計發生額會多 60
借:長期待攤 裝修 -60 貸:長期待攤其他-60 長期待攤本年累計借方又少60
你好,剛說錯了(你這樣都把我給搞暈了) 到底錯誤的是什么,正確的又是什么呢??
長期待攤本年累計借方余額總是不是少100就是多100 我說這句話金額說錯了 是60
你好,麻煩按我的問題回復一下,好嗎(這樣我才知道具體該如何調整) 到底錯誤的是什么,正確的又是什么呢??
您直接忽略我說錯的那句話吧 我說您那個分錄我做了 那樣看長期待攤這個科目借方本年累計發生額會多 60 我還做了別的分錄 借:長期待攤 裝修 -60 貸:長期待攤其他-60 長期待攤本年累計借方又少60
你好,那可以這樣調整 借:長期待攤費用—其他? 60 貸:長期待攤費用—裝修? ?60 你之前錯誤的: 借:管理費用-裝修 60 管理費用-其他40 貸:長期待-其他 100 正確的: 借:管理費用-裝修 60 借:管理費用-其他40 貸:長期待-裝修60 貸:長期待-其他40 這樣調整,當然會導致?長期待攤費用明細之間的一個增加,一個減少啊。 不可能調整了? 還沒有任何明細變動的
我賬上是錯誤的分錄,正確的那個分錄我是說我一開始做賬應該那樣做,我現在是想說您給的分錄我也是那樣調整的,但是長期待攤費本年累計借方會多60 是這個問題
你之前錯誤的: 借:管理費用-裝修 60 管理費用-其他40 貸:長期待-其他 100 正確的: 借:管理費用-裝修 60 借:管理費用-其他40 貸:長期待-裝修60 貸:長期待-其他40 那可以這樣調整 借:長期待攤費用—其他? 60 貸:長期待攤費用—裝修? ?60 (是針對這個回復有什么疑問嗎) (麻煩你仔細認證的看我回復的每句話)
我說的就是這個調整分錄不行,我也這樣后期調整的,但是造成本年發生額不對
你好,可以這樣調整 借:長期待攤費用—其他? 60 貸:長期待攤費用—裝修? ?60 這樣調整,是可以的(調整之后,就都是對的啊)